同學(xué),你好 最好讓對方給你開具普通發(fā)票

老師,請教一個問題,我們是餐飲店,這幾個月開出的發(fā)票是免稅的,那我們這幾個月收到的專票留到需開增值稅發(fā)票時抵減銷項,可以的嗎?
老師我想問下我們銷項開的票含稅收入都只有100萬 但是我們現(xiàn)在收到的成本票都有101萬多 這種是符合常理嗎
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
老師你好,我們公司供應(yīng)商貨款會給我們開增值稅專用發(fā)票。但是有時候,會偶爾有些幾百塊的運費,這個錢我們是打給采購對接人的,沒有直接打款給供應(yīng)商公戶,請問這種幾百塊的運費,對方可以把這個錢開到貨款的專票上嗎?
老師好!我們是一般納稅人,開出去的銷項發(fā)票是9個點的稅率,進項發(fā)票是13個點的稅率,發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中有許多的滯留票,進項太多了,怎么處理?可以認(rèn)證不抵扣,然后做成成本可以嗎?
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進行抵扣時,是按幾個點?是不是跟自己是幾個點一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實施,或者實施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?
老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認(rèn)證已付款,忘記做原材料入庫了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應(yīng)收款借應(yīng)交稅費(進項)貸銀行存款
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,外賬是給財務(wù)公司做的。己做3年了?,F(xiàn)在老板想找一個內(nèi)賬,外賬一起做的會計?我只有初級證書,我想問下老師,稅務(wù)難嗎?報稅怎么報?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個要點是什么?
老師問一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財利息收入,不知道這個要不要交企業(yè)所得稅?
平時增值稅已經(jīng)申報了免抵退辦法出口銷售額,但是沒有申報出口退稅,現(xiàn)在過了半年了,集中申報出口退稅,是有問題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報么
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個行業(yè)的稅負(fù)率都不一樣吧
一般納稅人,單位其中一個項目符合簡易計稅,那開票是不是直接按照簡易計稅稅率開票?無需去稅務(wù)辦理簡易征收手續(xù)嗎?