這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面的這個(gè)專(zhuān)票不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出才可以
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是餐飲店,這幾個(gè)月開(kāi)出的發(fā)票是免稅的,那我們這幾個(gè)月收到的專(zhuān)票留到需開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)抵減銷(xiāo)項(xiàng),可以的嗎?
老師您好,我剛到這家單位,是家餐飲公司,我今天看到他們開(kāi)的發(fā)票都是免增值稅的,一個(gè)是餐飲服務(wù) -餐費(fèi),還有一個(gè)是開(kāi)的餐飲服務(wù)-管理費(fèi) 這個(gè)發(fā)票開(kāi)的有問(wèn)題嗎
老師好,我們合作的客戶(hù),如果是這個(gè)月開(kāi)了一張專(zhuān)票給我們(進(jìn)項(xiàng)),那到下個(gè)月我開(kāi)出去一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,這兩張可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師,我們幾乎開(kāi)的都是免稅發(fā)票,偶爾有一點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,但是我們收到的成本票挺多專(zhuān)票的,這樣會(huì)造成留抵稅額太多,這種是可以的嗎?或者我們?cè)偈盏綄?zhuān)票的時(shí)候不認(rèn)證行嗎?
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人,我們這個(gè)月開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,那別人給我們開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎
給紅十字會(huì)捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個(gè)人都發(fā)一下
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)會(huì)計(jì)科目是核算什么的?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒(méi)有簽借款合同,這個(gè)月打了3次累計(jì)30萬(wàn)(備注了借款),后面可能還會(huì)繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒(méi)有合同按什么金額來(lái)交呢?
長(zhǎng)期待攤的租金是當(dāng)月計(jì)提,次月攤銷(xiāo)嗎?
老師,同時(shí)出口2單貨物 (不是同一個(gè)收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購(gòu)發(fā)本月要開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎
公司賣(mài)了一輛二手車(chē),是二手市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票,銷(xiāo)售方是我們公司的抬頭,申報(bào)增值稅的銷(xiāo)售額填在哪一列
郭老師,非同控的長(zhǎng)期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬(wàn),公允價(jià)值120萬(wàn),b凈資產(chǎn)150萬(wàn),我按哪個(gè)我賬
老師 個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)發(fā)票一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個(gè)月繳納怎么做賬
老師,什么時(shí)候用到白酒消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格核定比例60%
老師,我想問(wèn)下老板讓我設(shè)計(jì)開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,金額約兩百萬(wàn)。我也和老板說(shuō)需要真實(shí)的業(yè)務(wù),提供合同,報(bào)價(jià)單和物流單,但是他說(shuō)沒(méi)有讓我自己設(shè)計(jì),我該如何能規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
是水電費(fèi)專(zhuān)票和電話(huà)費(fèi)專(zhuān)票
這個(gè)可以等后續(xù)一般計(jì)稅時(shí)候再抵扣