關(guān)鍵是具體是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢?
老師好,事業(yè)單位上月收到一筆上級單位買車補(bǔ)助款,當(dāng)時借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 現(xiàn)在用這個錢買車了借固定資產(chǎn) 貸銀行存款,那其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)哪里???
我們收到一筆錢,進(jìn)了銀行賬戶,借方計(jì)銀行存款,貸方掛其他應(yīng)付款 付錢時,借方在建工程,貸方銀行存款 那這個其他應(yīng)付款怎么處理?
1.借:短期借款50000貸:銀行存款500002.借:固定資產(chǎn)100000貸:實(shí)收資本1000003.借:銀行存款20000貸:應(yīng)收賬款200004.借:固定資產(chǎn)100000貸:銀行存款80000應(yīng)付賬款200005.借:固定資產(chǎn)40000銀行存款60000貸:實(shí)收資本100000
您好:我收到一筆錢借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款收:借,銀行存款貸,其他應(yīng)付支:借,啥貸,啥轉(zhuǎn)固:借,固定資產(chǎn)貸,在建工程
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時候借:其他應(yīng)收貸:銀行存款,還款時借:其他應(yīng)付貸:其他應(yīng)收。收到掛賬時候是借:銀行存款貸其他應(yīng)付。剛好這一筆是個借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?