對的,是的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在算未開票的收入那塊需要按照價(jià)款倒算1%銷項(xiàng)稅費(fèi)吧?22年那會是全部價(jià)款算收入吧
小規(guī)模納稅人收到專票全額入賬后,企業(yè)所得稅也可以全額扣除嗎?比如收到進(jìn)項(xiàng)庫存商品專票價(jià)款100元稅額13元,全額合計(jì)113元都記到庫存商品113元,那所得稅費(fèi)用稅前抵扣的話也是按照113元抵扣吧,不用把稅跳出來吧?
老師,我是小規(guī)模,在實(shí)現(xiàn)了銷售收入100元,那我寫會計(jì)分離的時(shí)候是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 我應(yīng)該怎么算出來100元要繳納多少稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月份開專票10萬,已申報(bào)了,現(xiàn)在要紅沖這張10萬發(fā)票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算現(xiàn)在紅沖,也不需要改9月這筆開票收入對吧
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)申報(bào)無票收入(23年的數(shù)據(jù),那時(shí)候增值稅減免按1%計(jì)稅),報(bào)稅的時(shí)候填寫收入,那個(gè)減免未達(dá)起征點(diǎn)的稅額是按3%計(jì)算,然后我們?nèi)胭~的時(shí)候是按1%轉(zhuǎn)到其他收益科目,減免的2%賬面是否需要體現(xiàn)
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長時(shí)間的會計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
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老師如果業(yè)務(wù)是22年已經(jīng)做完了的未開票收入,在23年1月份收到了錢,我這個(gè)未開票收入也要按1%倒推銷項(xiàng)稅額嗎
在2023年直接借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就是了,不需要重復(fù)確認(rèn)收入。
老師如果當(dāng)時(shí)未確認(rèn)未開票收入呢
那就按照百分之一來。屬于今年的收入。