你好,113全入成本,小規(guī)模進項抵不了
某企業(yè)向海華工廠購進筆記本電腦100臺。每臺單價5000元。增值稅稅額為13%。商品全部到達并驗收入庫。貨款以轉賬支票支付,作會計分錄如下 如果是小規(guī)模納稅企業(yè)所支付的不可抵扣的增值稅進項稅額,計入所購商品的成本,做會計分錄。
小規(guī)模納稅人收到專票全額入賬后,企業(yè)所得稅也可以全額扣除嗎?比如收到進項庫存商品專票價款100元稅額13元,全額合計113元都記到庫存商品113元,那所得稅費用稅前抵扣的話也是按照113元抵扣吧,不用把稅跳出來吧?
計算題長江貿易公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年7月,該公司發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進商品,不含稅款200000元,進項稅額26000元,,另支付運費不含稅金額5000元,進項稅額450元。取得貨物和運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。發(fā)票已認證相符。(2)購進商品,取得普通發(fā)票,列明價款10600元(含稅),貨已入庫。(3)從農民手中收購農副產品,收購憑證上列明金額30000元,農副產品增值稅扣除率10%,另支付運費不含稅金額1000元,進項稅額90元,取得運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。運費發(fā)票已認證相符。(4)收回委托加工商品,支付加工費50000元,進項稅額6500元,取得專用發(fā)票。發(fā)票已認證相符。(5)銷售商品開出專用發(fā)票,價款250000元,銷項稅額32500元,款項已存入銀行。另用現金支付應由本單位負擔的運費不含稅金額1000元,進項稅額90元。取得運輸單位開具的運輸費專用發(fā)票。發(fā)票已認證相符。(6)向個人銷售商品,開出普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運到指定地點,價外收取運費113元,款項已存入銀行。(7)以物易物銷售,用委托加工收回商品
長江貿易公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年7月,該公司發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進商品,不含稅款200000元,進項稅額26000元,,另支付運費不含稅金額5000元,進項稅額450元。取得貨物和運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。發(fā)票已認證相符。(2)購進商品,取得普通發(fā)票,列明價款10600元(含稅),貨已入庫。(3)從農民手中收購農副產品,收購憑證上列明金額30000元,農副產品增值稅扣除率10%,另支付運費不含稅金額1000元,進項稅額90元,取得運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。運費發(fā)票已認證相符。(4)收回委托加工商品,支付加工費50000元,進項稅額6500元,取得專用發(fā)票。發(fā)票已認證相符。(5)銷售商品開出專用發(fā)票,價款250000元,銷項稅額32500元,款項已存入銀行。另用現金支付應由本單位負擔的運費不含稅金額1000元,進項稅額90元。取得運輸單位開具的運輸費專用發(fā)票。發(fā)票已認證相符。(6)向個人銷售商品,開出普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運到指定地點,價外收取運費113元,款項已存入銀行。(7)以物易物銷售,用委托加工收回商品換明發(fā)公司
長江貿易公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年7月,該公司發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進商品,不含稅款200000元,進項稅額26000元,,另支付運費不含稅金額5000元,進項稅額450元。取得貨物和運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。發(fā)票已認證相符。(2)購進商品,取得普通發(fā)票,列明價款10600元(含稅),貨已入庫。(3)從農民手中收購農副產品,收購憑證上列明金額30000元,農副產品增值稅扣除率10%,另支付運費不含稅金額1000元,進項稅額90元,取得運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。運費發(fā)票已認證相符。(4)收回委托加工商品,支付加工費50000元,進項稅額6500元,取得專用發(fā)票。發(fā)票已認證相符。(5)銷售商品開出專用發(fā)票,價款250000元,銷項稅額32500元,款項已存入銀行。另用現金支付應由本單位負擔的運費不含稅金額1000元,進項稅額90元。取得運輸單位開具的運輸費專用發(fā)票。發(fā)票已認證相符。(6)向個人銷售商品,開出普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運到指定地點,價外收取運費113元,款項已存入假設上述票據都在當月申請抵扣。請計算該公司2017年7
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數據呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預付工程款時需要預交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務費用里面有銀行手續(xù)費,美團團購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數嗎,再就是我們有員工宿舍,產生了中介費,這個也是不是傭金和手續(xù)費呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬,需要交多少個人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產房子,4月底付的全款,這個月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產時是按付款全額錄的,那我現在怎么調整固定資產的原值呢?
請問客戶公司以房子抵賬,對方公司為開發(fā)商,那么這個房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個人,這個業(yè)務涉及繳納哪些稅,以100萬為例,需要繳納多少稅?
那所得稅有沒有影響,因為是全入的,所以所得稅費用也是按照113元扣減的,這個匯算清繳的時候不用調出來的吧?
你好,是的,所得稅是按113扣,沒有調增的
小規(guī)模公司之前收到很多專票,因為抵扣不了,有大量滯留,這個會有什么風險嗎?需要怎么操作
你好,小規(guī)模 你可以叫對方給你開普票的,收到專票不能抵扣你全額入成本費用就可以了。沒有影響的
后面會盡量收普票,之前沒想那么多,所以對方開來的都是專票也就收了,那萬一以后再轉為一般納稅人,小規(guī)模期間這些滯留發(fā)票有影響嗎
你好,沒有影響,上面有開票時間的。
我想再問一下小規(guī)模納稅人盡量收普票,但是對方是一般納稅人只能開專票,我可以要求他們開13個點的普票拿來用嗎?
你好,對方可以開專票,就一定能開普票的。