是的,就是調(diào)增虛列的2個人的工資
老師,我們前兩年給客戶回扣的時候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點低的發(fā)票給了公司,當時票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔,滯納金需要自己承擔,我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計算的?大概我會被罰多少錢???謝謝老師
老師好,我公司去年初有兩個掛證的人申訴我公司給他們申報個稅了,今年稅務說懷疑虛列成本了,讓我們自查,補交稅款,罰款滯納金,我們該如何操作?是只調(diào)增那兩個人的工資嗎?謝謝
我們公司是私募,找了幾個有資質(zhì)的人出資做股東掛高管,有社保,后續(xù)只給管理費提成,沒有基本工資,今年一次性給了他們100萬作為征用他們資質(zhì)的報酬,我本來想作為工資,分個幾年每月沖掉些,但是問了稅務,說不管是預發(fā)幾年工資,都要在發(fā)放的下個月一次性申報掉,所以我想問問賬務上還有必要分幾年沖嗎?這幾個人還是股東,如果一直掛在其他應收款跨年了不行吧?明年還要審計的
老師我們是去年9月成立的小規(guī)模公司,有幾個小的材料合同,有個大的機械合同,機械合同是我們租進來直接就銷出去,上游公司帶人帶機械直接去我們下游公司的工地干活的,材料入庫單也有,機械完工證也有,現(xiàn)在稅務局說我們涉嫌虛開發(fā)票,讓我們配合調(diào)查,上游公司是去年把機械租賃發(fā)票開進來的,我們是去年開了一部分,今年又開了一部分,今年開的這部分還沒有交稅,專管讓我們把稅都補上,這個補稅了的話對我們公司納稅等級有影響嗎,而且我們公司剛成立都是我們股東自己跑業(yè)務,也沒有什么人員,我們股東還在別的公司交保險,這個會被判定是空殼公司虛開嗎?
老師您好,我們有個申報個稅的人把我公司給投訴了,情況是這樣的,當時我們找的獵頭公司要的人掛監(jiān)理證,然后我們把錢2019年-2021年(3年)也轉(zhuǎn)給獵頭公司的法人的私人賬戶了,然后申報個稅的時候直接申報的掛證人,實際應該給當時的法人申報合適,但是當時也做錯了買的,現(xiàn)在掛證人可能是當時獵頭給他扣的錢多,然后把我們公司個稅投訴了,因為好幾年了也找不到獵頭公司了,現(xiàn)在稅務讓我們納稅調(diào)增,我們當時付款125000元,分了2019年-2021年三年時間申報的個稅,老師我現(xiàn)在想問下,調(diào)增125000元的企業(yè)所得稅是怎么算的
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,調(diào)增后以前年度仍有虧損,是不是不用補交所得稅,是不是也沒有滯納金啊,罰款的比例是多少啊?
是的,調(diào)整以后還是虧損就不交的
老師,還需要寫自查報告嗎?還需要檢查其他問題嗎?
需要寫個報告交給稅局的
老師,是不需要列示其他問題吧?
不需要列示其他問題的,如果有其他問題也一并更正申報了
一般要求自查后,稅局還會來檢查嗎?
稅局認為自查沒問題就就不會來查了