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老師您好,我們有個(gè)申報(bào)個(gè)稅的人把我公司給投訴了,情況是這樣的,當(dāng)時(shí)我們找的獵頭公司要的人掛監(jiān)理證,然后我們把錢2019年-2021年(3年)也轉(zhuǎn)給獵頭公司的法人的私人賬戶了,然后申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候直接申報(bào)的掛證人,實(shí)際應(yīng)該給當(dāng)時(shí)的法人申報(bào)合適,但是當(dāng)時(shí)也做錯(cuò)了買的,現(xiàn)在掛證人可能是當(dāng)時(shí)獵頭給他扣的錢多,然后把我們公司個(gè)稅投訴了,因?yàn)楹脦啄炅艘舱也坏将C頭公司了,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們納稅調(diào)增,我們當(dāng)時(shí)付款125000元,分了2019年-2021年三年時(shí)間申報(bào)的個(gè)稅,老師我現(xiàn)在想問下,調(diào)增125000元的企業(yè)所得稅是怎么算的

2024-10-24 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-24 15:29

首先明確企業(yè)所得稅的計(jì)算方法: 企業(yè)所得稅通常是應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率。 應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 以前年度虧損。 對(duì)于本次納稅調(diào)增的情況: 因?yàn)榧{稅調(diào)增了 125000 元,假設(shè)沒有其他調(diào)整事項(xiàng)和不征稅收入、免稅收入、以前年度虧損等情況,且企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。 那么調(diào)增后應(yīng)納稅所得額增加了 125000 元。 增加的企業(yè)所得稅 = 125000×25%=31250 元。

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快賬用戶5954 追問 2024-10-24 15:39

感謝老師,我們是小微企業(yè)一般納稅人,我當(dāng)時(shí)是分3年申報(bào)的個(gè)稅,19/20/21年,然后我把2024年申報(bào)了企業(yè)所得稅的彌補(bǔ)虧損的表給您發(fā)下,麻煩您看下還能優(yōu)惠不

感謝老師,我們是小微企業(yè)一般納稅人,我當(dāng)時(shí)是分3年申報(bào)的個(gè)稅,19/20/21年,然后我把2024年申報(bào)了企業(yè)所得稅的彌補(bǔ)虧損的表給您發(fā)下,麻煩您看下還能優(yōu)惠不
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齊紅老師 解答 2024-10-24 15:41

你這不是還是虧的嗎

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快賬用戶5954 追問 2024-10-24 15:42

那我是不是還是不用交稅

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齊紅老師 解答 2024-10-24 15:42

嗯 這個(gè)還是不用交稅的

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