首先明確企業(yè)所得稅的計(jì)算方法: 企業(yè)所得稅通常是應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率。 應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 以前年度虧損。 對(duì)于本次納稅調(diào)增的情況: 因?yàn)榧{稅調(diào)增了 125000 元,假設(shè)沒有其他調(diào)整事項(xiàng)和不征稅收入、免稅收入、以前年度虧損等情況,且企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。 那么調(diào)增后應(yīng)納稅所得額增加了 125000 元。 增加的企業(yè)所得稅 = 125000×25%=31250 元。
老師,請(qǐng)問下公司給一個(gè)包工頭底下的農(nóng)民工以公司的名義發(fā)放了21年3萬的收入,現(xiàn)在這個(gè)人是公職單位的,現(xiàn)在他個(gè)稅所得稅匯算時(shí)申訴我公司了,錢也轉(zhuǎn)他卡上了,他想把錢轉(zhuǎn)回公司,意思撤銷之前申報(bào)的個(gè)稅,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個(gè)掛證人員,當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款。現(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了,然后我當(dāng)時(shí)沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時(shí)候少算了,沒有沖完,我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師您好,我們有個(gè)申報(bào)個(gè)稅的人把我公司給投訴了,情況是這樣的,當(dāng)時(shí)我們找的獵頭公司要的人掛監(jiān)理證,然后我們把錢2019年-2021年(3年)也轉(zhuǎn)給獵頭公司的法人的私人賬戶了,然后申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候直接申報(bào)的掛證人,實(shí)際應(yīng)該給當(dāng)時(shí)的法人申報(bào)合適,但是當(dāng)時(shí)也做錯(cuò)了買的,現(xiàn)在掛證人可能是當(dāng)時(shí)獵頭給他扣的錢多,然后把我們公司個(gè)稅投訴了,因?yàn)楹脦啄炅艘舱也坏将C頭公司了,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們納稅調(diào)增,我們當(dāng)時(shí)付款125000元,分了2019年-2021年三年時(shí)間申報(bào)的個(gè)稅,老師我現(xiàn)在想問下,調(diào)增125000元的企業(yè)所得稅是怎么算的
老師請(qǐng)問一下我們有一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在準(zhǔn)備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應(yīng)付賬款(但實(shí)際我們沒有欠供應(yīng)商的錢了,只是平常進(jìn)貨都現(xiàn)貨現(xiàn)款,然后當(dāng)時(shí)進(jìn)貨的時(shí)候不是需要我們付稅錢才給開票嗎,當(dāng)時(shí)就沒有拿票,是做企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候才一次性拿的票,而且當(dāng)時(shí)都是老板個(gè)人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應(yīng)付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)
老師,我們公司工資虛做的,有2個(gè)人員被幾個(gè)公司同時(shí)做工資投訴到稅務(wù),稅務(wù)給法人打電話了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個(gè)稅?還是重新把24-25年的個(gè)稅重新申報(bào)減員再做年報(bào)納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥?
老師,單位員工體檢費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄
老師,傳媒公司買的樂器要按5年攤銷是不是
我公司的收款是通過第三方平臺(tái)來收取,開票給不同的客戶,之后我們從第三方平臺(tái)提現(xiàn),舊的財(cái)務(wù)軟件一直通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來過渡,新財(cái)務(wù)軟件不通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái),直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
有這樣一個(gè)問題,我母親之前一直沒有交社保,我想一次性給他補(bǔ)交15年的。因?yàn)楝F(xiàn)在好像有這個(gè)政策,我想問一下這種補(bǔ)交大概多少錢?
郭老師,營(yíng)業(yè)期現(xiàn)金凈流量,營(yíng)業(yè)收入減付現(xiàn)成本減所得稅,這個(gè)所得稅包括非付現(xiàn)部分嗎,還是只減營(yíng)收和付現(xiàn)部分的所得稅
我公司收取車位租金,是通過第三方平臺(tái)代收取,之后我司提現(xiàn)到公司賬戶,會(huì)計(jì)處理一直是通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來過渡,換新軟件,不想通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來過渡,直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
老師,用個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦的個(gè)人卡怎么取消,不和營(yíng)業(yè)執(zhí)照綁定
老師,請(qǐng)問原材料的生產(chǎn)損耗,計(jì)入哪個(gè)成本科目比較合適呢,謝謝
哪位老師能幫忙提供一份,應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì)的簡(jiǎn)歷范本?最近在找工作,不知道應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì),求職簡(jiǎn)歷怎么寫更容易吸引人?
請(qǐng)問公司代理銷售汽車,銷售收入不是直接銷售款,是廠家返的服務(wù)費(fèi),銷售中購(gòu)入充電樁贈(zèng)送客戶,這個(gè)充電樁怎么入賬?例如充電樁不含稅金額2300元,稅率1%,公司是一般納稅人,賬務(wù)怎么處理?,謝謝
感謝老師,我們是小微企業(yè)一般納稅人,我當(dāng)時(shí)是分3年申報(bào)的個(gè)稅,19/20/21年,然后我把2024年申報(bào)了企業(yè)所得稅的彌補(bǔ)虧損的表給您發(fā)下,麻煩您看下還能優(yōu)惠不
你這不是還是虧的嗎
那我是不是還是不用交稅
嗯 這個(gè)還是不用交稅的