新年好 先把之前入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄
老師,請問我單位9月初抵扣時發(fā)現(xiàn)一張8月已入賬的發(fā)票是錯誤的,9月且退回對方重開。那我8月的賬務要怎么調整?先做進項稅轉出嗎?憑證該怎么處理呢?
老師您好,我公司7月收到一張進項票,當月已做賬,但是一直無法認證,后來發(fā)現(xiàn)是識別號寫錯了,對方9 月又重新開了一張,賬務上怎么處理呢?
老師你好。我想請問一下,上個月收到兩張發(fā)票,做在一張記賬憑證上面,這個月發(fā)現(xiàn)有一張錯誤的發(fā)票,讓對方重開后,我記賬的時候該怎么沖啊
老師好,對方上月給我們開的發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)稅號錯誤,最后在本月把上月發(fā)票作廢重開了,這要怎么做賬務處理呢?
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤,退給對方,對方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個在賬務上怎么處理,報稅怎么處理
請問,12月份開的專票,說是超過3個月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個人所得稅,客戶自行申報可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產計稅基礎填什么數(shù)?資產原值嗎?
老師個體戶賣調料的庫存300多萬算大嗎
沒有發(fā)票的固定資產折舊在所得稅匯算時是不是應該調增,如果應該調增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產稅
之前已抵扣的進項稅是全部轉出,還是轉出差額部分呢
你好 先把之前入賬的分錄紅沖(是全部),然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄
分錄沖紅后進項余額在貸方,是需要把貸方余額做轉出嗎
你好 先把之前入賬的分錄紅沖(是全部),然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄 這樣進項稅額是借方啊 然后根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄啊
沖紅后,進項的余額在貸方。原本6稅率的,對方開成13的稅率了
你好,沖紅后,還需要根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄(不能把這個就忽略了?。?
是根據(jù)正確發(fā)票做了分錄。正確的發(fā)票稅率是6,錯誤的是13。這樣做完后,進項的貸方就有余額了。
你好,根據(jù)銷項稅額,進項稅額(即使是負數(shù))做相應的結轉分錄就是了
是將進項的貸方余額做結轉嗎?
你好,是的,是這樣的
分錄是這樣的嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出(進項貸方余額) 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(進項貸方余額) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(進項貸方余額) 貸:應交稅費-未交增值稅(進項貸方余額)
你好,明細科目是? 進項稅額,而不是進項稅額轉出,需要注意一下