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Q

老師,您好。我們上個月收到一張發(fā)票,付款且認證抵扣后發(fā)現(xiàn)對方稅率開具錯誤。本月退回重開后的賬務處理怎么做呢?新收到的正確的發(fā)票該怎么入賬呢?

2023-02-04 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-04 10:55

新年好 先把之前入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄

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快賬用戶2066 追問 2023-02-04 11:01

之前已抵扣的進項稅是全部轉出,還是轉出差額部分呢

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:01

你好 先把之前入賬的分錄紅沖(是全部),然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄

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快賬用戶2066 追問 2023-02-04 11:03

分錄沖紅后進項余額在貸方,是需要把貸方余額做轉出嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:04

你好 先把之前入賬的分錄紅沖(是全部),然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄 這樣進項稅額是借方啊 然后根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄啊

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快賬用戶2066 追問 2023-02-04 11:09

沖紅后,進項的余額在貸方。原本6稅率的,對方開成13的稅率了

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:10

你好,沖紅后,還需要根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄(不能把這個就忽略了?。?

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快賬用戶2066 追問 2023-02-04 11:12

是根據(jù)正確發(fā)票做了分錄。正確的發(fā)票稅率是6,錯誤的是13。這樣做完后,進項的貸方就有余額了。

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:13

你好,根據(jù)銷項稅額,進項稅額(即使是負數(shù))做相應的結轉分錄就是了

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快賬用戶2066 追問 2023-02-04 11:14

是將進項的貸方余額做結轉嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:15

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶2066 追問 2023-02-04 11:18

分錄是這樣的嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出(進項貸方余額) 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(進項貸方余額) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(進項貸方余額) 貸:應交稅費-未交增值稅(進項貸方余額)

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:19

你好,明細科目是? 進項稅額,而不是進項稅額轉出,需要注意一下

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新年好 先把之前入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄
2023-02-04
您好,10月份收到的發(fā)票您是怎么做賬的?
2021-01-08
你好,統(tǒng)一在9月初做進項稅額轉出,紅字或相反方向沖原來確認的分錄
2020-09-05
你好 沒有認證就退給銷售方 。 讓銷售方自己開紅字信息表開紅字發(fā)票來紅沖。 你就收到正確發(fā)票做分錄就行了。 借費用或者成本 進項稅貸銀行存款
2020-09-23
對的,是的,紅沖之前的再做發(fā)票的就可以的,這個涉及到成本費用嗎?如果是的話,跨年了用利潤分配未分配利潤。
2024-01-09
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