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老師你好。我想請問一下,上個月收到兩張發(fā)票,做在一張記賬憑證上面,這個月發(fā)現(xiàn)有一張錯誤的發(fā)票,讓對方重開后,我記賬的時候該怎么沖啊

2020-10-20 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 15:33

同學(xué)你好 對方應(yīng)是給您方開紅字發(fā)票后再正確發(fā)票, 按紅字發(fā)票做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄;再按正確發(fā)票重新做分錄就可以;

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快賬用戶7490 追問 2020-10-20 15:35

老師,只要把錯誤的那部分做負(fù)數(shù)分錄就好了嗎?這摘要怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:37

同學(xué)你好,是的;摘要沖減某年某月某號憑證;

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同學(xué)你好 對方應(yīng)是給您方開紅字發(fā)票后再正確發(fā)票, 按紅字發(fā)票做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄;再按正確發(fā)票重新做分錄就可以;
2020-10-20
你好,上月按上月兩張確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款,本月沖紅其中一張的收入和應(yīng)收賬款,再按新的發(fā)票入賬
2021-10-12
借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅金錢轉(zhuǎn)出
2023-12-25
你好,你所指怎么弄是賬務(wù)處理,還是如何操作紅字發(fā)票的開具?
2020-10-09
你好,你們可以自己留一個復(fù)印件。
2021-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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