你好 沒(méi)有認(rèn)證就退給銷售方 。 讓銷售方自己開(kāi)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)紅沖。 你就收到正確發(fā)票做分錄就行了。 借費(fèi)用或者成本 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
老師您好,我公司7月收到一張進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)月已做賬,但是一直無(wú)法認(rèn)證,后來(lái)發(fā)現(xiàn)是識(shí)別號(hào)寫錯(cuò)了,對(duì)方9 月又重新開(kāi)了一張,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師 我單位上個(gè)月收到一張專用發(fā)票 納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了 但是我們沒(méi)有認(rèn)證 ,也沒(méi)有做賬務(wù)處理,那么是不是對(duì)方要在這個(gè)月做紅字發(fā)票,然后再開(kāi)具正確的發(fā)票呢,那么我這邊需要做什么賬務(wù)處理呢
老師您好!我手里有一張進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票是9月份開(kāi)的,進(jìn)去系統(tǒng)沒(méi)辦法勾選。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)是納稅識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理?
您好,我想問(wèn)一下拿到對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這邊在11月已經(jīng)抵扣了,但是因?yàn)樾吞?hào)開(kāi)錯(cuò),對(duì)方在12月開(kāi)了負(fù)數(shù),12月又重新開(kāi)了一張,這種情況怎么處理好呢
老師,我有一張住宿專票,6月認(rèn)證的,6月做了賬了,當(dāng)時(shí)是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來(lái),后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票,這時(shí)這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個(gè)說(shuō)明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
7月已經(jīng)做過(guò)賬了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)是什么原因無(wú)法認(rèn)證,要把七月的憑證做紅字,然后再做一遍嗎?
你好 是的 如果你已經(jīng)做賬了 就紅沖在做一遍。 把進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)下
好的,謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你