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老師,請問我單位9月初抵扣時發(fā)現(xiàn)一張8月已入賬的發(fā)票是錯誤的,9月且退回對方重開。那我8月的賬務(wù)要怎么調(diào)整?先做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?憑證該怎么處理呢?

2020-09-05 08:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-05 08:11

你好,統(tǒng)一在9月初做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,紅字或相反方向沖原來確認(rèn)的分錄

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快賬用戶2345 追問 2020-09-05 08:13

好的,謝謝

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快賬用戶2345 追問 2020-09-05 08:16

可是我的錢已經(jīng)支付了,該怎么沖?

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齊紅老師 解答 2020-09-05 08:20

把銀行存款科目用應(yīng)收賬款替代,然后再沖應(yīng)收賬款

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快賬用戶2345 追問 2020-09-05 08:28

嗯,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-05 09:41

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好,統(tǒng)一在9月初做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,紅字或相反方向沖原來確認(rèn)的分錄
2020-09-05
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
新年好 先把之前入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)新收到的正確的發(fā)票做正確的分錄
2023-02-04
1.這個單獨(dú)的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
你好? 你需要開紅字信息表? 后就做轉(zhuǎn)出分錄。 然后根據(jù)紅字發(fā)票在做紅沖分錄處理。? ? ?
2020-11-09
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