你好 1,跨月是無法作廢發(fā)票的,應當紅沖,然后開具正確的發(fā)票入賬 2 進項發(fā)票 借:庫存商品或原材料??, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), ??貸:應付賬款等科目 紅沖的時候,做上述相反分錄 補開正確的發(fā)票,再做正常的進項發(fā)票分錄就是了
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師好,對方上月給我們開的發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)稅號錯誤,最后在本月把上月發(fā)票作廢重開了,這要怎么做賬務處理呢?
紅字發(fā)票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開戶行及賬號錯誤,在系統(tǒng)中我沒有點作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒有把錯誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
老師您好,這個月發(fā)現(xiàn)上個月開的機打發(fā)票開錯了,然后退回給開票方后,開票方在本月補了張發(fā)票進來,但是銷售發(fā)票在上月已經(jīng)開出去了,這個該怎么處理賬務
老師你好,發(fā)票在12月30號已開具,對方?jīng)]拿,發(fā)現(xiàn)錯誤,1月3號紅沖了重新開具,但是對方在系統(tǒng)已勾選了,對方在1月9號來拿了發(fā)票,后面才知道對方勾選了,這種要怎么處理,需要我們開具12月30號的負數(shù)發(fā)票給對方嗎
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
我們是購買方
你好,我上面做的就是購買方的賬務處理,是針對上面的回復有什么疑問嗎