你好,12月份發(fā)標怎么開的,就怎么沖,現(xiàn)在就按你免稅的開票即可。如果紅沖發(fā)生負數(shù)申報不成功,得到大廳處理即可。

老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
建筑行業(yè): 公司2023年1月4日升級為一般納稅人, 但是在1月1日沖紅了一張12月的普票38584, 現(xiàn)在申報表有一列是免稅銷售額38584,這種情況應該怎么解決
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
我們公司是建筑業(yè),2024年1月1日之前是小規(guī)模,之后升為一般納稅人了。2023年11月我們在同省的另外一個市有項目開票50多萬,2023年12月又給這個項目開票400多萬,都沒有辦外經(jīng)證預交稅款,稅款全部給公司所在地申報繳納了,現(xiàn)在怎么辦呢
請問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61,系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應該是這個一般納稅人申報表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個金額?
老師您好!預付貨款1000元,收到發(fā)票1000.20元,后期無業(yè)務發(fā)生,差額記入營業(yè)外,還是管理費用,哪個更合適?分錄怎么做
老師,請問在在中國石化買的酒的發(fā)票,進項可以抵扣嗎?
老師,一般納稅人貿易小微企業(yè)本批次銷售商品凈利潤200000元整,應交多少增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅?
老師,一般納稅人這個月需要申報什么稅
公司食堂阿姨工資及買菜計入什么會計科目
公司法人實收資本10萬元,法人轉賬備注投資款合計17萬多,多的可以直接退回嗎?
個體戶有開票人,還想再添加一個需要怎么操作?
老師,個體工商戶有工資薪金申報,經(jīng)營者的個人信息采集可以刪除嗎?經(jīng)營者也需要報工資嗎?
老師您好,關于黨建經(jīng)費的計提,什么時候可以結束計提呢
快賬財務軟件多少錢,要入會計分錄嗎
發(fā)票在1月1日已經(jīng)紅沖了。 1月4日公司升級了一般納稅人。 現(xiàn)在申報表出現(xiàn)了免稅的一欄,申報不過去。應該怎么解決
同學,如果自動調出免稅申報不了,去大廳人工處理一下!