同學(xué)你好,這種情況下,可以考慮到稅務(wù)局報稅大廳人工更正申報4月份的增值稅處理。
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報增值稅,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表要怎么填寫?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年12月份做了一筆未開票收入40000元,這個月季度報表,我公司實際開票12萬元,在申報增值稅時,因為小規(guī)模納稅人報表中沒有沖減未開票收入選項,只能手動計算減除40000元,這樣就與實際開票金額不符,數(shù)據(jù)比對出現(xiàn)失敗,怎么解決???
請問老師,我之前是小規(guī)模,4月份升為一般納稅人,4月份沖紅了3月份一份普通發(fā)票,同時4月份也開具了一份專用發(fā)票,專用發(fā)票的金額小于普通發(fā)票負(fù)數(shù)的金額,請問我這個普通發(fā)票負(fù)數(shù)金額,怎樣填列申報表?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財務(wù)費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務(wù),找進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費用 貸其他應(yīng)付款-法人
請問老師季報現(xiàn)金流量表沒報,匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
這個只能人工更正是吧?我自己這邊弄不了?
同學(xué)你好,也不完全是,但是自己處理比較麻煩,建議你咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝。
那這個您知道什么原因吧?就是我填的財務(wù)報表有數(shù)據(jù),然后我不知道為什么它取不到我報的數(shù)據(jù),我看了好幾次了;還有就是我這里填的是總分公司合計銷售額,上面說的8160335.97是總公司單獨的銷售額,我們所得稅是匯總申報的,這個怎么弄?
同學(xué)你好,具體原因是稅務(wù)局系統(tǒng)設(shè)置的問題。至于總分公司的匯算清繳問題,我也不熟悉,麻煩你另外提出問題,看看其他老師的解答吧,謝謝。