同學(xué),你好
借:費(fèi)用1000.2
貸:預(yù)付賬款1000
營(yíng)業(yè)外收入 0.2

老師您好!我是外貿(mào)企業(yè),18年12月收到外匯折算人民幣3300元,借銀行存款3300,貸應(yīng)收賬款-某國(guó)企業(yè)3300。 19年3月同筆業(yè)務(wù)才開具出口發(fā)票3500元,借應(yīng)收賬款-某國(guó)企業(yè)3500,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出口3500。 這個(gè)這個(gè)應(yīng)收賬款之間的差額怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好老師,航天稅盤維護(hù)費(fèi),入賬 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 1、請(qǐng)問全額抵減怎么寫分錄?2、當(dāng)期有幾筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(沒有給客戶開銷項(xiàng)發(fā)票)貨款已收到,本來(lái)準(zhǔn)備掛無(wú)票收入交銷項(xiàng)稅,但當(dāng)期沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問該筆業(yè)務(wù)如何入賬,入:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 下月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在沖預(yù)收掛收入可否?
5、目的:練習(xí)利潤(rùn)形成及分配業(yè)務(wù)的核算要求()以銀行存款支付本季度短期借款利息1500元(前兩月已預(yù)提1000資料:某企業(yè)某月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(2)以銀行存款支付違約罰款300元(3)將無(wú)法支付的應(yīng)付賬款5000元予以轉(zhuǎn)銷。(4)職工出差預(yù)借差旅費(fèi)4000元,以現(xiàn)金支付。(5)上述職工出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)3600元,余額退回。(6)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中收入類賬戶余額,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200投資收益貸方30000元,營(yíng)業(yè)外收入10000元(7)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類賬戶余額其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70稅金及附加2500元,銷售費(fèi)用15000元,管理費(fèi)用20000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用60營(yíng)業(yè)外支出6500元(8)月末,按本月利潤(rùn)總額的25%計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。9)月末,按本月稅后利潤(rùn)的10%,提取法定盈余公積。(10)月未,經(jīng)研究決定,向投資者分配利潤(rùn)13000元(1)年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)300000元到"利潤(rùn)分配"賬戶。
請(qǐng)問這四個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做謝謝老師一生平安! 33.結(jié)轉(zhuǎn)本月已完工驗(yàn)收入庫(kù)甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本453700元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)成本246800元。 34.出售甲產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票價(jià)款為90000元,增值稅額11700元,產(chǎn)品已發(fā) 出,款項(xiàng)已收到存入銀行。 37.本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1500000元,其他業(yè)務(wù)收入為150000元,營(yíng)業(yè)外收入為100000元,結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。 38.本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為750000元,其他業(yè)務(wù)成本為90000元,稅全及附加為30000元 營(yíng)業(yè)外支出為80000元,管理費(fèi)用為40000元,銷售費(fèi)用30000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為15000元,結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”
宏大公司為家具制造企業(yè),增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。本年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1xio大明廠購(gòu)入甲材料1000公斤,價(jià)款63000元,乙材料500公斤,價(jià)款41000元,增值稅額共計(jì)13520元,款項(xiàng)均未付:2.廠長(zhǎng)預(yù)支差旅費(fèi)1000元,付現(xiàn)金。3庫(kù)存現(xiàn)金日記賬賬面余額15000元,實(shí)際盤點(diǎn)15200元,經(jīng)反復(fù)核查,原因不明,上級(jí)主管部門批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入〝營(yíng)業(yè)外收入“賬戶(需要兩筆分錄)。4.某企業(yè)購(gòu)入管理用設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款為40000元,增值稅為5200,支付運(yùn)雜費(fèi)500元,該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值收入為1500元,預(yù)計(jì)使用年限為5年。編制第一年末(按整年計(jì)提)計(jì)提累計(jì)折舊的會(huì)計(jì)分錄5.計(jì)提本期短期借款利息2000元。6.支付產(chǎn)品廣告費(fèi)10000元,開出轉(zhuǎn)賬支票。7.銷售一批產(chǎn)品,價(jià)款為500000元,增值稅65000元,款項(xiàng)尚未收到。.結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本300000元9.結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入至本年利潤(rùn)賬戶;結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用至本年利潤(rùn)賬戶。
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說(shuō)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問老師,我要減少注冊(cè)資金,沒有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒有給他申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書,個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來(lái)轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬(wàn)塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的


采購(gòu)時(shí):預(yù)付 1000,貸:銀存 1000 收到發(fā)票 借:庫(kù)存1000.20 貸:預(yù)付 1000 貸:管理費(fèi)用-其他 ,這樣可以不
同學(xué),你好
可以,管理費(fèi)用放在借方負(fù)數(shù)