你好,收不回來(lái)再做營(yíng)業(yè)外支出,不需要支付的營(yíng)業(yè)外收入。
老師 我想問(wèn)下公司要注銷(xiāo),但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實(shí)收資本還未交期,這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
老師您好,請(qǐng)教一下。我們公司準(zhǔn)備做注銷(xiāo),但是賬面上有掛賬法人的其他應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理沖平賬面
老師您好,麻煩咨詢(xún)下,企業(yè)申請(qǐng)注銷(xiāo),但是應(yīng)收,其他應(yīng)付都有掛帳這個(gè)需要怎么處理嗎
老師好,個(gè)獨(dú)企業(yè),2022年轉(zhuǎn)成查賬征收時(shí),轉(zhuǎn)法人的款,當(dāng)時(shí)做的都是借款,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),應(yīng)收應(yīng)付賬款都平了,唯獨(dú)其他應(yīng)收賬款-法人有100萬(wàn),這個(gè)100萬(wàn)就怎么掛著注銷(xiāo),還是怎么處理,將其他應(yīng)收平掉后再注銷(xiāo)
學(xué)堂老師,咨詢(xún)一下,一般納稅人開(kāi)始注銷(xiāo),最后一個(gè)月賬務(wù)上有其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付余額,是需要都轉(zhuǎn)一下嗎?最后一個(gè)月的賬務(wù)處理是怎樣的?謝謝了
老師您好,我們公司打算注銷(xiāo),但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,開(kāi)電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門(mén)嗎?開(kāi)普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買(mǎi)的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒(méi)有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷(xiāo)售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷(xiāo)售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?