你好; 這個要結(jié)轉(zhuǎn)的; 要處理下往來科目;才能去申請注銷的
老師,您好。有個賬務問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司,老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨,然后物流公司配送貨物。做的分錄是~借:其他應收款(物流公司)貸:代理業(yè)務資產(chǎn)(代理商品)。然后這個物流公司是一進一出,賬務結(jié)平,無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了,導致電商公司里其他應收款(物流公司)借方余額上百萬了。 請問,這該怎么處理?只能做調(diào)賬處理嗎?有其他捷徑嗎?
請問老師,我司是小規(guī)模,現(xiàn)要注銷!2021一整年都是虧損。應收應付其他應收其他應付都平賬了,最后只剩下,欠股東5萬元,這5萬元,是公司不夠錢支付供應商貨款代墊出來的。需要怎么處理最后一筆其他應付,可以把5萬轉(zhuǎn)增資本嗎?
我是想咨詢一下嘛,就是有家公司嘛,然后他是三月份才注冊的注冊,然后到五月份的話都是沒有開票,六月才開始有開票,然后呢,他現(xiàn)在有一些糾紛,他就想把公司給注銷掉,注銷掉的話,但是他有有盈利啊,他應該有盈利很多,但是呃,十一十一月份的賬還沒給他做完,做完了,然后才會知道他有盈利多少,但是他要轉(zhuǎn)很多賬,很多款啊,然后怎么辦?到時候他這個有其其他應付款呢。
你好老師咨詢一下一般納稅人注銷,公司賬上做了工資,實際申報個稅申報0,其他應付款期末余額有70000發(fā)工資的留下,這樣是否要交稅
學堂老師,咨詢一下,一般納稅人開始注銷,最后一個月賬務上有其他應收款及其他應付余額,是需要都轉(zhuǎn)一下嗎?最后一個月的賬務處理是怎樣的?謝謝了
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應付款超過一年不還,會有什么稅務上的風險?
為什么借長投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請教的
提問:入庫3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應付賬款,借:應付賬款,貸:實收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進來的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無票收入季度超過30萬,需要繳納增值稅嗎,沒有開具發(fā)票的,是超過的部分繳納,還是全額
老師,財管里第七章經(jīng)濟生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負為0.081?我應該勾選多少進項發(fā)票
處理往來科目,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理,別的還有需要注意的嗎?往來科目能不能直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或支出呢?
你好;是的; 其他的就是注意利潤情況; 如果有盈利;要報所得稅; 去清算就行了?