你好,你幾月份變更的一般納稅人?
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
新入職一家小小外貿(mào)公司,只有老板和會計兩個員工,成立當月沒有開發(fā)票,但是出口的貨物實際已經(jīng)到了海關(guān),只是還沒有離境,所以出口發(fā)票不能開具,海關(guān)預(yù)錄單是成立當月的日期,老板要求當月稅務(wù)零申報,當月成立支做到下個月,請問這樣可以嗎?對首次出口退稅會不會有影響?
a公司是外貿(mào)企業(yè),2021年進行出口貨物報關(guān),供應(yīng)商未開發(fā)票,a公司并未支付供應(yīng)商貨款,也未收到客戶的銷售款。2021年未確認收入。2022年5月收到供應(yīng)商開來的專用發(fā)票,a公司當月也同樣做了銷售收入。此時貨款還未收付。 請問如果a公司申請出口退稅時,報關(guān)單上的日期顯示是2021年,會不會影響退稅?
我司是2022年9月18日出口一批貨物,公司11月18日變更為一般納稅人,發(fā)票因內(nèi)容不全重開,發(fā)票日期是2023年1月30日(發(fā)票一直未認證),是否可以申請出口退稅,報關(guān)單出口日期是2022年9月18日,此時公司還是小規(guī)模納稅人,會對出口退稅會有影響嗎?
(2019年真題)甲公司系增值稅一般納稅人,2×18年度財務(wù)報告批準報出日為2×19年4月20日。甲公司在2×19年1月1日至2×19年4月20日期間發(fā)生的相關(guān)交易或事項如下:資料一:2×19年1月5日,甲公司于2×18年11月3日銷售給乙公司并已確認收入和收訖款項的一批產(chǎn)品,由于質(zhì)量問題,乙公司提出銷售折讓要求,經(jīng)雙方協(xié)商,甲公司以銀行存款向乙公司退回100萬元的貨款及相應(yīng)的增值稅稅款16萬元,并取得稅務(wù)機關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。老師,請問這個題目考的是資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項,答案不需要調(diào)整所得稅,這是為什么呢?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
2022年11月18日變更為一般納稅人的
你問下你退稅科那邊吧 不好退 時間太長 我這邊有一個,他上一個月出口,下一個月轉(zhuǎn)一般納稅人的發(fā)票也是一般納稅人開出來 進項也是 都不給退 就說出口的時間是小規(guī)模
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。