同學(xué)你好 這個不會影響退稅
9、A公司202X年12月1日與B公司簽訂購貨合同。具體內(nèi)容:由B公司向A公司銷售甲產(chǎn)品1000噸,合同總價款為5650萬元(含稅),交貨日期為20XX年12月20日,簽訂合同后A公司即向B公司支付合同價款的10%,收到貨物并驗收合格后支付60%,收到發(fā)票后支付20%,另10%在合同履行完畢后一個月內(nèi)支付。A公司簽訂合同后即支付了10%的價款,在12月20日收到貨物并驗收合格同時支付60%貨款,至年末B公司增值稅專用發(fā)票已開具,但尚在郵寄途中A公司未收到,經(jīng)協(xié)商A公司又支付了20%的貨款。請做出A公司年末相應(yīng)的賬務(wù)處理,如果A公司在次年1月3日收到發(fā)票,請做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
B公司2021年12月5日收到A公司因質(zhì)量不合格而被退回的商品100件,每件商品的成本為200元該批商品于2021年9月3日出售給A公司,每件商品的售價為300元,適用的增值稅稅率是13%,貨款尚未收到,B公司未確認(rèn)銷售收入。A公司提出的退貨要求合理,B公司同意退貨。并向A公司開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。要求:編制B公司2021年12月5日銷售退回的會計分錄;(請寫一下答案)
a公司是外貿(mào)企業(yè),2021年進行出口貨物報關(guān),供應(yīng)商未開發(fā)票,a公司并未支付供應(yīng)商貨款,也未收到客戶的銷售款。2021年未確認(rèn)收入。2022年5月收到供應(yīng)商開來的專用發(fā)票,a公司當(dāng)月也同樣做了銷售收入。此時貨款還未收付。 請問如果a公司申請出口退稅時,報關(guān)單上的日期顯示是2021年,會不會影響退稅?
老師,公司7月出口一臺設(shè)備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因為我司需確保設(shè)備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應(yīng)商提供設(shè)備技術(shù)支持,也等客戶簽收才我司開采購發(fā)票,采購款我司已付全款。問題:出口的設(shè)備報關(guān)出口完成,未開票,設(shè)備確認(rèn)收入的時間及開票時間是什么時候呢,現(xiàn)在申報7月收入,需要申報收入嗎?申請退稅的時間又是什么時候,目前我需導(dǎo)入報關(guān)資料到稅務(wù)平臺嗎
老師,公司出口一臺設(shè)備,客戶要收到貨并設(shè)備要投入正常使用后放可簽收付款,我司已付部分采購貨款給供應(yīng)商,尾款未付,供應(yīng)商需要提供技術(shù)支持給客戶驗收設(shè)備,未取得進項發(fā)票及開具銷售發(fā)票,7月19日發(fā)貨,目前貨等待靠港,客戶未收到貨,問題:我司現(xiàn)在7月申報增值稅報表是否要填寫當(dāng)月無票收入37萬元(含稅價),申請的話未開具發(fā)票收入的銷售額及稅額怎么填寫呢,采購進項發(fā)票的稅率是13%,貨品符合退稅規(guī)定,銷售票是開0稅率,現(xiàn)在填寫無票收入銷售額及稅額分別怎么填寫呢
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
報關(guān)單上是2021年,確認(rèn)收入是2022年,到時退稅申報,填出口日期是2021年,匯率的話 就按照2022年確認(rèn)收入當(dāng)月的第一個工作中間折算價填, 不會影響出口退稅咯老師?
同學(xué)你好 對的 這個不影響的哦
2022年確認(rèn)收入應(yīng)該也是可以的吧老師?
同學(xué)你好 對的 這個可以的哦