你好,應(yīng)收賬款具體的是誰欠你們單位的?

老師好,我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖耍衲隂_回了,借:應(yīng)付賬款-其他 貸:利潤分配-未分配利潤,這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢,本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎,影響他倆勾稽關(guān)系嗎
老師,請(qǐng)教:合伙企業(yè),賬上未分配利潤322萬,合伙人借款324萬,銀行存款220萬元。可以通過分紅償還一部分借款嗎? 借:利潤分配-未分配利潤 322萬貸:銀行存款86萬,其他應(yīng)收款-借款人 236萬 這樣做,對(duì)嗎?
老師,未分配利潤和應(yīng)收賬款太大,請(qǐng)問這倆能對(duì)沖一部分嗎?這樣做了的話如何解釋過去呢?
你好老師,以前年度有一部分費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要作為其他應(yīng)收款收回來,請(qǐng)問我怎么做賬呢。我的賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收款,貸未分配利潤,請(qǐng)問這樣對(duì)嘛?
請(qǐng)問老師,之前做錯(cuò)分紅款如何調(diào)整到未分配利潤或者本年利潤當(dāng)中去呢?求會(huì)計(jì)分錄(我做的是:借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤)但是這樣做了之后最終結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒?請(qǐng)教一下老師該怎么做會(huì)計(jì)分錄處理呢?
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問發(fā)票提額怎么會(huì)好通過一點(diǎn) 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷


給銀行做假報(bào)表,實(shí)際不是真的,應(yīng)收也不是
但是銀行有時(shí)要看憑證
你好,你增加你的收入。
然后你的應(yīng)收賬款收現(xiàn)金。
老師那現(xiàn)金大了到時(shí)候跟哪個(gè)科目對(duì)沖減少更好呢?
你好,你們還有其他的銀行賬戶嗎?轉(zhuǎn)到其他的銀行里面。
老師如果轉(zhuǎn)到其他銀行里邊是不是得有流水做回到喲?那沒有回單
老師,是不是未分配利潤和應(yīng)收賬款這倆不能對(duì)沖是嗎?是不是未分配只能和其他應(yīng)收款對(duì)沖呀?
他需要看你的記賬憑證,還看你的原始憑證嗎?
對(duì)沖是什么意思???沒法解釋
有時(shí)候會(huì)看原始憑證,對(duì)沖就是想借貸清一下使雙方報(bào)表金額沒那么大
你好,你對(duì)沖的分錄怎么做的?
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)收賬款,不知道行不行
你好,可以理解為紅沖以前年度的收入。
老師如果借利潤分配未分配,貸預(yù)付賬款能怎么理解過去嗎?
你好,補(bǔ)做之前的成本費(fèi)用。