你好,應收賬款具體的是誰欠你們單位的?
老師好,我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?,今年沖回了,借:應付賬款-其他 貸:利潤分配-未分配利潤,這樣是不是得改資產(chǎn)負債表應付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢,本年的資產(chǎn)負債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎,影響他倆勾稽關系嗎
老師,請教:合伙企業(yè),賬上未分配利潤322萬,合伙人借款324萬,銀行存款220萬元。可以通過分紅償還一部分借款嗎? 借:利潤分配-未分配利潤 322萬貸:銀行存款86萬,其他應收款-借款人 236萬 這樣做,對嗎?
老師,未分配利潤和應收賬款太大,請問這倆能對沖一部分嗎?這樣做了的話如何解釋過去呢?
你好老師,以前年度有一部分費用計入了管理費用,現(xiàn)在要作為其他應收款收回來,請問我怎么做賬呢。我的賬務處理是借:其他應收款,貸未分配利潤,請問這樣對嘛?
請問老師,之前做錯分紅款如何調(diào)整到未分配利潤或者本年利潤當中去呢?求會計分錄(我做的是:借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤)但是這樣做了之后最終結轉損益后,未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒?請教一下老師該怎么做會計分錄處理呢?
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計提,附加稅分錄怎么做
老師,請問再生資源加工,公告里 本公告所稱再生資源,是指在社會生產(chǎn)和生活消費過程中產(chǎn)生的,已經(jīng)失去原有全部或部分使用價值,經(jīng)過回收、加工處理,能夠使其重新獲得使用價值的各種廢棄物。其中,加工處理僅限于清洗、挑選、破碎、切割、拆解、打包等改變再生資源密度、濕度、長度、粗細、軟硬等物理性狀的簡單加工。 公告里加工是簡單加工,我們深加工,這樣增值稅應該怎么繳納
老師,一般納稅人的公司給個人開普票。這個個人需要提供哪些信息
老師您好,我公司是建筑行業(yè),所承接的項目均為十來萬的施工項目,項目成本主要包含人材機的采購,我公司有專門的預算員A,而且具體的人材機采購也是預算員A負責,我公司在與乙方簽訂的人材機采購合同中分別注明了采購的單價,如人工,每人每天多少工資,但沒有注明總價,因為有的不好估測,我作為會計也要審核合同,需要讓他們在簽訂的人材機合同中注明總價嗎?
老師,現(xiàn)在是簡易申報,如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報
老師,請問我們公司是回收再生資源后再加工,增值稅是不是還可以退的?
請問,股東的股份,以1萬塊錢轉讓,個稅是不是20%?
今天剛收到24年12月到25年12月的房租發(fā)票,做為長期待攤費用,前面12月到6月的房租,是在7月一起計提嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-0.69】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫 這種怎么辦?
老師,現(xiàn)在是簡易申報,如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報
給銀行做假報表,實際不是真的,應收也不是
但是銀行有時要看憑證
你好,你增加你的收入。
然后你的應收賬款收現(xiàn)金。
老師那現(xiàn)金大了到時候跟哪個科目對沖減少更好呢?
你好,你們還有其他的銀行賬戶嗎?轉到其他的銀行里面。
老師如果轉到其他銀行里邊是不是得有流水做回到喲?那沒有回單
老師,是不是未分配利潤和應收賬款這倆不能對沖是嗎?是不是未分配只能和其他應收款對沖呀?
他需要看你的記賬憑證,還看你的原始憑證嗎?
對沖是什么意思啊?沒法解釋
有時候會看原始憑證,對沖就是想借貸清一下使雙方報表金額沒那么大
你好,你對沖的分錄怎么做的?
借利潤分配未分配利潤,貸應收賬款,不知道行不行
你好,可以理解為紅沖以前年度的收入。
老師如果借利潤分配未分配,貸預付賬款能怎么理解過去嗎?
你好,補做之前的成本費用。