1、企業(yè)計(jì)提醫(yī)保社保時(shí),借:管理費(fèi)用等,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位部分);2、發(fā)放企業(yè)工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分) 銀行存款;3、繳納社保費(fèi)時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分),貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資,社醫(yī)保的會(huì)計(jì)分錄有嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,醫(yī)保和社保分開(kāi)扣款后,每個(gè)月的計(jì)提和繳納社保醫(yī)??圪M(fèi)的會(huì)計(jì)分錄該怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)下計(jì)提社保、醫(yī)保的會(huì)計(jì)分錄?
老師請(qǐng)問(wèn)下我這樣做的計(jì)提工資和個(gè)稅、社保醫(yī)保的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)提醫(yī)社保支付醫(yī)社保怎么做分錄
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是買(mǎi)進(jìn)來(lái)的原材料銷(xiāo)售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣(mài)出去的原材料可以用之前采購(gòu)的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)和原材料來(lái)抵扣嗎?
我公司通過(guò)外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對(duì)方公司股份99%股權(quán),還發(fā)生了相關(guān)盡調(diào)費(fèi)、管理費(fèi)等500萬(wàn)元,那我的長(zhǎng)期股權(quán)投資是做多少呢?
客戶(hù)要申請(qǐng)科小,需要我做研發(fā)費(fèi)用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財(cái)報(bào)
老師,包裝物租金算價(jià)外費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我有筆貨款開(kāi)票開(kāi)給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來(lái)的時(shí)候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人名下,現(xiàn)在審計(jì)要我提供付款的憑證,我應(yīng)該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問(wèn)一下替外國(guó)公司代扣代繳的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做???還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓(xùn)視頻嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開(kāi)始到25年6月,多計(jì)提成本10萬(wàn),其中24年8萬(wàn),25年2萬(wàn),這個(gè)情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點(diǎn)出入,當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒(méi)紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
我可不可以這樣做:借管理費(fèi)用-職工薪酬 其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬?
可以,這樣簡(jiǎn)單一點(diǎn)的