您好,一開始因為他在貸方,所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)到借方 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
一般納稅人與小規(guī)模納稅人在處理增值稅會計分錄上有何不同,把一般和小規(guī)模的會計分錄寫個具體的流程
你好!請問小規(guī)模納稅人計提繳納增值稅分錄怎么寫?
小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和下月繳納增值稅的分錄怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人月末增值稅處理,計提與繳納會計分錄怎么寫?
小規(guī)模繳納增值稅從計提到繳納的會計分錄怎么寫?
請問員工的報銷可以直接從公戶打錢到老板銀行卡上嗎
企業(yè)所得稅利潤100萬按照5%繳納企業(yè)所得稅,利潤100萬到300萬企業(yè)所得稅按照10% 利潤 300萬是按照25%繳納企業(yè)所得稅,是嗎?
老師,入庫單是需要放在憑證后面作為附件嗎?我們的憑證紙是A4紙,入庫單是A5的大小。如果把入庫單放在憑證后面作為附件,會不會不好看?我有同事說是可以單獨裝訂入庫單。
老師好、3月份第一季度的利潤表有誤、需要更正、可以直接在電子稅務(wù)局上直接更正嗎?辛苦老師指導(dǎo)一下、謝謝您
老師,幫我看一下,這個內(nèi)容,發(fā)票稅目開什么
老師:我想咨詢一下,公司有個員工工資13000,5月份申報個稅時,系統(tǒng)自動計算出來是240,我自己怎么都算不出這個數(shù)字?是我算錯了嗎
老師,你幫我看一下我們是深圳的公司嘛。我們找了大專實習(xí)生機構(gòu),他又代發(fā)是讓浙江的公司給我們代發(fā)的,這個合不合理???
我們企業(yè)是當(dāng)月計提,工資,次月申報個稅,同時也是申報的那個月準(zhǔn)時發(fā)放工資,如果員工沒有問題,我們繼續(xù)這樣做有風(fēng)險嗎?
鄒老師在嗎?問一下應(yīng)收賬款超過3年了,做壞賬處理是不是可以減少未分配利潤的?
在電子稅務(wù)局更正了一季度所得稅報表,可以撤銷更正嗎
微信掃碼加老師開通會員
繳納時也用這個科目?記到借方就可以了嗎?
對的,是這個意思的哈