你好,小規(guī)模納稅人增值稅的賬務(wù)處理 (1)銷貨收款 借:現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 繳納的時候 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
小規(guī)模納稅人和一般納稅兒增值稅結(jié)轉(zhuǎn)與繳納的會計分錄一樣嗎?分別具體是怎么做?
一般納稅人與小規(guī)模納稅人在處理增值稅會計分錄上有何不同,把一般和小規(guī)模的會計分錄寫個具體的流程
小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅的分錄怎么寫
一般納稅人和小規(guī)模納稅人免征增值稅發(fā)生銷售收入會計分錄如何做?謝謝!
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在處理稅務(wù)分錄上有什么不一樣?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
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一般納稅人增值稅會計分錄 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? ? ? ? ? ? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 1)? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2)? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時? 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人與小規(guī)模納稅人在處理其他稅會計分錄上有何不同,把一般和小規(guī)模的會計分錄寫個具體的流程
小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項,銷項
那小規(guī)模如果開專票呢
借:現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
小規(guī)模普票會計分錄
你好,開普票 借:現(xiàn)金或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
那我們的賬務(wù)這方面記的有點亂,怎么調(diào)賬呢
小規(guī)模的很簡單的,沒有進(jìn)項,銷項
但我們之前的財務(wù)一部分記成了銷項,一部分記成了應(yīng)交稅費
都是不對的,小規(guī)模沒有進(jìn)項,銷項
那怎么修改
把你之前應(yīng)交稅費的二級全部改為 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
不行,我們這邊有應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
那么你從以后開始就走規(guī)范的
稅控盤的會計分錄
買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:管理費用