利潤沒變,企業(yè)所得稅不用更改
老師,我公司前期的報(bào)表數(shù)據(jù)都是錯誤的后期要一次性修改,請問,所得稅申報(bào)表也能修改嗎?如果不能修改,之前申報(bào)時選了非小微企業(yè),但實(shí)際是屬于的,在申報(bào)9月所得稅時還能更正嗎?
我更正進(jìn)去的時候是直接點(diǎn)的申報(bào)錯誤申報(bào)然后我表二的數(shù)據(jù)改完,保存申報(bào)后主表的數(shù)據(jù)沒有任何改變,打印出來的表還是跟沒改之前一樣
老師,如果當(dāng)月所得稅申報(bào)時,報(bào)表是對的,申報(bào)表上的利潤多了3000,報(bào)錯數(shù)據(jù)了,怎么修改,是直接修改報(bào)表嗎?
請問老師,之前有數(shù)據(jù)但是申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)為,那么想把前面的數(shù)字放在本月一起申報(bào),這樣不用修改以前的報(bào)表,可以這么申報(bào)不?
老師,請問一下之前的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的有差異,修改的話需要重新核算稅額嗎?
上期留抵稅額是指哪一個數(shù)?
公司9月份的報(bào)關(guān)單有2個金額錯了,后續(xù)可能需要修改報(bào)關(guān)單金額,對應(yīng)的采購發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報(bào)退稅,還請老師幫忙給一個建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會計(jì)分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來
老師 由于改了前面幾個月的賬 導(dǎo)致前面兩個季度的報(bào)表跟申報(bào)的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報(bào)的兩個季度報(bào)表更改嗎?更改前面報(bào)表,會引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個人承擔(dān)社保435.7元,在填個人所得稅時,本期收入要填4000元,還是4435.7元
請問老師,賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個,只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢
老師,公司2024年本來虧損60萬,稅局不認(rèn)可報(bào)銷的費(fèi)用有20萬,那這種情況用不用在補(bǔ)稅
我在小紅書里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報(bào)數(shù)據(jù)。說是可以解決無票采購的問題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來銷售收款。老師,香港公司采購不用單據(jù)的嗎?還是說invoice發(fā)票可以隨便開,所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來?如果是銷售過億的企業(yè),那點(diǎn)服務(wù)商的費(fèi)用估計(jì)不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬,幾乎沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺還沒有綁定公司。 這個怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
季度報(bào)表也不用重新修改申報(bào)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正申報(bào)
就是財(cái)務(wù)報(bào)表季度的需要更正,但是企業(yè)所得稅的報(bào)表不用重新更改申報(bào)嗎,但是成本不是會對不上?
修改的是成本數(shù)據(jù) ?涉及到損益了?
是的,修改了成本和費(fèi)用數(shù)據(jù)
那企業(yè)所得稅申報(bào)表也要修改下
老師,請問這個要怎么解決呀,第三季度已經(jīng)繳款了
直接做更正申報(bào)
找到對應(yīng)申報(bào)表,旁邊有更正選項(xiàng)