我要辦稅-證明開具-開具稅收完稅證明
老師好,報(bào)上年度的稅金(估計(jì)是說上年度實(shí)際應(yīng)繳納的所有稅費(fèi)),我應(yīng)該怎么查,怎么計(jì)算呢
老師,2021年8月開的專票,2022年1月付款,進(jìn)項(xiàng)稅額在2021年8月抵扣了。出納2022年1月份支付,現(xiàn)在查一下,并未做賬,我該怎么做分錄比較好。麻煩老師詳細(xì)列一下好嗎?謝謝
老師好,麻煩幫我分析一下,如果我要把使用過的機(jī)械設(shè)備賣掉,那么繳納的稅收跟什么有關(guān)?開發(fā)票金額我應(yīng)該定好多,可以少繳納稅。 麻煩老師,詳細(xì)解答。
老師您好,稅務(wù)關(guān)于24年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要稅務(wù)檢查,需要我這邊提供輔助明細(xì)賬,費(fèi)用匯總表,說是有一個(gè)文件中有要求的,這2個(gè)表格可以去哪里下載呢?謝謝老師,
老師好,稅局說我們24年的一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,因?yàn)殇N售方是高風(fēng)險(xiǎn)所以我們不能做費(fèi)用,需要調(diào)增,然后補(bǔ)繳所得稅與滯納金,我查了一下,查不到銷方的高風(fēng)險(xiǎn)信息,發(fā)票也無標(biāo)記,請(qǐng)問這是什么情況,我需要如何做?謝謝
上期留抵稅額是指哪一個(gè)數(shù)?
公司9月份的報(bào)關(guān)單有2個(gè)金額錯(cuò)了,后續(xù)可能需要修改報(bào)關(guān)單金額,對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報(bào)退稅,還請(qǐng)老師幫忙給一個(gè)建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會(huì)計(jì)分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來
老師 由于改了前面幾個(gè)月的賬 導(dǎo)致前面兩個(gè)季度的報(bào)表跟申報(bào)的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報(bào)的兩個(gè)季度報(bào)表更改嗎?更改前面報(bào)表,會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個(gè)人承擔(dān)社保435.7元,在填個(gè)人所得稅時(shí),本期收入要填4000元,還是4435.7元
請(qǐng)問老師,賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么做賬務(wù)處理呢?要是需要交增值稅,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)呢
老師,公司2024年本來虧損60萬,稅局不認(rèn)可報(bào)銷的費(fèi)用有20萬,那這種情況用不用在補(bǔ)稅
我在小紅書里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報(bào)數(shù)據(jù)。說是可以解決無票采購(gòu)的問題,什么大陸的公司只做服務(wù)商的部分,香港公司來銷售收款。老師,香港公司采購(gòu)不用單據(jù)的嗎?還是說invoice發(fā)票可以隨便開,所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來?如果是銷售過億的企業(yè),那點(diǎn)服務(wù)商的費(fèi)用估計(jì)不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬,幾乎沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺(tái)還沒有綁定公司。 這個(gè)怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
老師這里面沒有增值稅等繳納情況,只有這個(gè),為什么呢?我在查24年
所有的數(shù)據(jù)都是在那個(gè)里邊查的,查不到就是系統(tǒng)問題
老師查公司繳納個(gè)稅情況,在哪里查
在自然人扣繳端申報(bào)和查詢