如果外賬會(huì)計(jì)那沒(méi)做卡片賬,明細(xì)可能會(huì)核對(duì)不上。
23.【多選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)固定資產(chǎn)清查的會(huì)計(jì)處理的表述正確的是()。A:盤(pán)盈固定資產(chǎn)應(yīng)作為前期差錯(cuò)處理B:盤(pán)盈的固定資產(chǎn),應(yīng)按重置成本確定入賬價(jià)值C:盤(pán)盈的固定資產(chǎn)應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行核算D:盤(pán)虧的固定資產(chǎn)應(yīng)通過(guò)“固定資產(chǎn)清理”科目進(jìn)行核算24【單選題】.甲公司進(jìn)行資產(chǎn)清查時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺一臺(tái)筆記本電腦,原價(jià)為4500元,已計(jì)提累計(jì)折舊2000元,購(gòu)入時(shí)增值稅稅額為585元。經(jīng)查明屬于管理人員的責(zé)任,管理人員需賠償1000元。假定不考慮其他因素,則該事項(xiàng)影響甲公司當(dāng)期損益的金額為()元。A:800B:1500C:2220D:182525.【單選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述正確的是()。A:盤(pán)盈的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入B:已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再計(jì)提折舊C:固定資產(chǎn)發(fā)生的符合資本化條件的后續(xù)支出計(jì)入當(dāng)期損益D:已確認(rèn)的固定資產(chǎn)減值損失在以后會(huì)計(jì)期間可以轉(zhuǎn)回
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價(jià)這幾個(gè)科目。現(xiàn)在要搞出一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒(méi)有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會(huì)不會(huì)被稅局問(wèn)。這幾個(gè)科目會(huì)影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會(huì)計(jì)分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
因?yàn)楣疽郧皼](méi)用系統(tǒng)做固定資產(chǎn),現(xiàn)在上系統(tǒng)了,我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片,點(diǎn)資產(chǎn)工具欄對(duì)賬,固定資產(chǎn)管理清單和會(huì)計(jì)科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎,如果做了賬就不平了,資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫(xiě),因?yàn)槭前凑沼?jì)提折舊后的凈值填寫(xiě)的(原值),計(jì)提折舊沒(méi)填寫(xiě),是按照計(jì)提折舊時(shí)間填寫(xiě)入賬日期,還是按照當(dāng)初購(gòu)買得日期填寫(xiě)入賬日期
請(qǐng)問(wèn)一下老師們,從公司外賬會(huì)計(jì)那里接過(guò)賬目繼續(xù)做賬,科目余額表弄好了,現(xiàn)在會(huì)計(jì)軟件里的固定資產(chǎn)卡怎么操作?問(wèn)題是固定資產(chǎn)科目下沒(méi)固定資產(chǎn)二級(jí)明細(xì)賬,所以登記卡片會(huì)不會(huì)核對(duì)不上?
想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 就是我們有一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,里面的數(shù)字不是那么準(zhǔn)確,可能是前任會(huì)計(jì)編了一些(內(nèi)賬沒(méi)做),外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準(zhǔn)確?,F(xiàn)在要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字編科目余額表,這種要咋辦?。课腋杏X(jué)那些發(fā)生額明細(xì)都沒(méi)法編,而且也不是事實(shí),他們之前是提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,現(xiàn)在別人要提供科目余額表了。科目余額表沒(méi)法下手啊
企業(yè)征信網(wǎng)上哪里可以打印
人力資源公司怎么做賬?
老師,建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億,當(dāng)時(shí)今年不確定有沒(méi)有1個(gè)多億的收入,是不是就會(huì)導(dǎo)致今年公司負(fù)收入啊,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)可啊,紅沖的話能不能申請(qǐng)退稅啊
員工在公司所在地城市產(chǎn)生的滴滴打車費(fèi)普票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好:我們單位小規(guī)模,之前的會(huì)計(jì)離職了,兼職會(huì)計(jì),1~4月的賬都沒(méi)做,能不能現(xiàn)在一起做4月,費(fèi)用和工資都補(bǔ)計(jì)提么?收入直接做到四月?
合作社開(kāi)土地租賃費(fèi)2萬(wàn)給別的公司,需要交哪些稅,會(huì)不會(huì)影響自己合作社的自產(chǎn)自銷
老師我問(wèn)一下,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅z在匯繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)嗎?利潤(rùn)表和未分配利潤(rùn)數(shù)要不要改
按合同確認(rèn)收入再按服務(wù)期確認(rèn)增值稅的分錄怎么寫(xiě)
首次退稅,實(shí)地核查都核查什么?
老師,工商年報(bào)上的納稅總額,是稅務(wù)局查到稅收證明這個(gè)金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費(fèi)附加后填寫(xiě)嗎?