同學(xué)你好 對(duì)的 不減去教育費(fèi)附加哦 不含個(gè)稅
老師 申報(bào)增值稅時(shí)提示 申報(bào)失敗,一窗式比對(duì)不通過(guò):當(dāng)期取得的代扣代繳稅收繳款憑證上注明的增值稅稅額匯總數(shù)是0.00元,《附列資料二》中第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”的“稅額”是52255.70元。相差金額52255.700000元 填這個(gè)還要去開(kāi)什么證明嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中的“納稅總額”,我可以按現(xiàn)金流量表中“支付的稅費(fèi)”直接填列嗎?還是在這個(gè)數(shù)的基礎(chǔ)上再減一下個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題啊,個(gè)體工商戶,工商年報(bào)中,資金數(shù)額是怎么填?營(yíng)業(yè)收入怎么填,如果沒(méi)有報(bào)表,那營(yíng)業(yè)收入是稅務(wù)核定的數(shù)字×12還是時(shí)間申報(bào)的數(shù)字,還有納稅總額是指交的個(gè)人所得稅和增值稅附加稅嗎?謝謝
老師,工商年報(bào)的納稅總額,是按稅款所屬期還是按入庫(kù)所屬期,教育費(fèi)附加和地方教育附加算嗎,今年2023年匯算清繳有退稅,退稅部分減掉嗎,謝謝
老師,去年工資總額約18萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)發(fā)生總額4.5萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)申報(bào)表里面納稅調(diào)整這個(gè)我怎么填?賬載金額職工教育經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn),實(shí)際發(fā)生是按工資總額的8%來(lái)填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們賣(mài)供應(yīng)商材料.但是我們賣(mài)給他東西的金額大于他賣(mài)給我們的東西.這樣我是不是就開(kāi)發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷(xiāo)售分成 對(duì)方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開(kāi)發(fā)票 開(kāi)什么類目
1??老師請(qǐng)問(wèn)一下 我10號(hào)收到 房租發(fā)票 1份、然后27號(hào)收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號(hào)確認(rèn)房租、那27號(hào)的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號(hào)另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開(kāi)填寫(xiě)匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年?duì)I業(yè)成本多計(jì)1000多,年度財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個(gè)稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對(duì)方不要票可以不開(kāi)嗎?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的定期存款,需要交稅嗎?
不減?不是說(shuō)不含教育費(fèi)附加嗎
這個(gè)不是說(shuō)的教育費(fèi)附加 是教育附加費(fèi) 這個(gè)不是附加稅,增值稅附加稅都含在內(nèi)的
喔,那就是在完稅證明上查到的全年稅額減掉地方教育費(fèi)附加,就可以了對(duì)吧,這上面沒(méi)有顯示個(gè)稅,不用管
嗯,按提示的填寫(xiě)就行