你好,小規(guī)模期間如果沒有收入,可以抵扣的。
融資租賃的,我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,收到首付款專票后不能抵扣,如果在租賃期間變更為一般納稅人了,是否可以抵扣,或者只能從變更后才能抵扣新收到的專票?
老師,小規(guī)模納稅人期間收到專票,不能認(rèn)證抵扣,會被稅務(wù)局查嗎?后期申請為一般納稅人了,之前開的專票是不是也抵扣不了了,我們可以將之前收到的專票退回給銷售方,待我們公司申請為一般納稅人后讓銷售方重新開具,這樣可以嗎?銷售方會愿意給我們重新開專票嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)期間收到的專票轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣嗎
老師,在小規(guī)模期間收到的專票,再轉(zhuǎn)成一般納稅人還可以抵扣嗎?如果不可以,能不能把收到的專票讓銷售方紅沖后再重開呢
小規(guī)模期間收到的專票在轉(zhuǎn)為一般納稅人之后能否退回沖紅重開來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
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已經(jīng)有收入了
可以讓銷售方紅沖后再重開嗎
那你這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,主要是你紅沖之后再開專票有風(fēng)險(xiǎn)。如果是成本的話,你在小規(guī)模已經(jīng)銷售出去,這個(gè)絕對抵扣不了的。
老師,我能不能電話咨詢,打字怕說不清楚
不可以的,學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流,你們是學(xué)堂的客戶,有問題只能在這里問。