您好,那您讓對方按正確的項(xiàng)目開具,業(yè)務(wù)是否真實(shí)?

老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計(jì)他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計(jì)說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實(shí)際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實(shí)話我們也沒有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
去年開的發(fā)票,品類開錯,今年稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)那張票是不能抵扣的,要求企業(yè)補(bǔ)稅,這種情況下有什么措施可以做?能讓開票單位重新按照正確的品類重開,可以作廢之前重開嗎?重開還能抵嗎?之前銷貨方已經(jīng)交過增值稅了
去年開的發(fā)票,品類開錯,今年稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)那張票是不能抵扣的,要求企業(yè)補(bǔ)稅,這種情況下有什么措施可以做?能讓開票單位重新按照正確的品類重開,可以作廢之前重開嗎?重開還能抵嗎?之前銷貨方已經(jīng)交過增值稅了
1.能否講下實(shí)繳注冊資金后如何取用里面的錢? 例如新開的公司注冊資金1000萬每年以200萬投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去,不能轉(zhuǎn)出來有什么辦法可以靈活取用投資款。 2、公司2023年成立小規(guī)模沒有盈利,只交了社保沒有開工資如何做賬 3、2024年升為一般納稅人,到2025年也沒有開過工資,后面如何補(bǔ)齊每個月工資如何做賬
應(yīng)付賬款貸方余額為正,說明對方欠我們發(fā)票嗎?
采購商品,需要附件哪些原始憑證?正常超市是按照售價核算法做賬還是進(jìn)價核算法做賬?
老師,它這4000怎么都按3/4來扣除呢?
老師!信用證保證金怎么履約后續(xù)支付呢?比如保證金不夠?企業(yè)給不出剩下的貨款了怎么辦?銀行會墊付嗎?
預(yù)付賬款/貸款掛客戶往來輔助核算,還是供應(yīng)商往來?
個體工商戶,需要做工資薪金的匯算清繳嗎?
酒類招待費(fèi)類的年底匯算清繳是怎么抵所得稅的,最多可以多少金額
請問老師,量產(chǎn)形成的產(chǎn)品,投入到研發(fā)項(xiàng)目中,按照客戶要求,進(jìn)行升級改造,是否可以合理計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?
個人所得稅薪金,專項(xiàng)扣除,社保是扣除個人繳納部分嗎

