可以開(kāi)具紅字發(fā)票,沖底之前 的錯(cuò)誤發(fā)票,然后重新開(kāi)具正確的發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)的當(dāng)月,補(bǔ)繳增值稅,開(kāi)具正確的這個(gè)月,可以抵扣增值稅
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開(kāi)票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來(lái),要我重新開(kāi),大概的金額在100萬(wàn)左右吧,然后我想問(wèn)一下,如果現(xiàn)在我開(kāi)這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開(kāi)給他,他說(shuō)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說(shuō)這個(gè)特別麻煩,說(shuō)到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說(shuō)我就不明白我的合作單位那邊的話,他說(shuō)我開(kāi)那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開(kāi)了對(duì)沖,然后就沒(méi)有任何問(wèn)題,但是我的會(huì)計(jì)說(shuō)問(wèn)題很多,他說(shuō)甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說(shuō)我的問(wèn)題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說(shuō)的是正確的?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開(kāi)票的,想請(qǐng)教下: 規(guī)定上說(shuō),如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來(lái)交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問(wèn): 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票之后才說(shuō)給折扣,然后把原來(lái)的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來(lái)重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒(méi)有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價(jià)確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開(kāi),即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開(kāi)正數(shù)發(fā)票100元,再開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會(huì)變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示,給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況,想請(qǐng)教:1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒(méi)有票號(hào),自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)?還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢,要一家家打電話問(wèn),如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎?有點(diǎn)不知道怎么自查!謝謝老師
去年開(kāi)的發(fā)票,品類開(kāi)錯(cuò),今年稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)那張票是不能抵扣的,要求企業(yè)補(bǔ)稅,這種情況下有什么措施可以做?能讓開(kāi)票單位重新按照正確的品類重開(kāi),可以作廢之前重開(kāi)嗎?重開(kāi)還能抵嗎?之前銷貨方已經(jīng)交過(guò)增值稅了
去年開(kāi)的發(fā)票,品類開(kāi)錯(cuò),今年稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)那張票是不能抵扣的,要求企業(yè)補(bǔ)稅,這種情況下有什么措施可以做?能讓開(kāi)票單位重新按照正確的品類重開(kāi),可以作廢之前重開(kāi)嗎?重開(kāi)還能抵嗎?之前銷貨方已經(jīng)交過(guò)增值稅了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問(wèn)一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁x謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
不是本年的,是21年的票,稅務(wù)打電話來(lái)才知道開(kāi)的那個(gè)品類是錯(cuò)的,我們運(yùn)輸開(kāi)柴油,那張票開(kāi)了輕循環(huán)油,之前不知道這個(gè)油不能抵扣,這種情況還能開(kāi)票沖嗎?
之前開(kāi)錯(cuò)不能抵扣的,按稅務(wù)要求補(bǔ)稅,如果不能抵扣,但可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,作為成本費(fèi)用發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅抵扣。
哦哦,意思就是把之前的增票作廢該開(kāi)普票?作為成本費(fèi)用減少21年企業(yè)所得稅?還是直接減少本年度?
補(bǔ)交21年度的增值稅,開(kāi)具本年度增值稅普通發(fā)票,作為本年度的成本費(fèi)用發(fā)票在企業(yè)所得稅扣除。
那21年那張進(jìn)項(xiàng)票要作廢嗎?還是不管了?
已經(jīng)按稅務(wù)要求補(bǔ)稅,如果不作廢,已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,計(jì)入成本,在所得稅前扣除就可以了,不要作刻了。發(fā)票本身沒(méi)有問(wèn)題的,只是不能抵扣。