同學(xué)你好,工程施工自動計入報表的在產(chǎn)品里
我上個月計提工資時 借:管理費(fèi)用46680 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時,因?yàn)闆]有銀行流水,所以先用現(xiàn)金支付了 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資46680 貸:庫存現(xiàn)金46505.4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅174.6 這個月我看到流水時,發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時沒有扣除個人所得稅,直接是發(fā)放的46680,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整分錄才對
裝飾工程公司,本月開了發(fā)票一百萬,也收到了一百萬工程款,再開始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購買材料,借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發(fā)生費(fèi)用時,借工程施工期間費(fèi)用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 2,因?yàn)檫€沒有竣工,申報企業(yè)所得稅時,發(fā)生的收入和費(fèi)用要申報嗎?還是等竣工才申報的?
建筑支付勞務(wù)費(fèi)發(fā)票7760,發(fā)票也收到了。需要代扣代繳個人所得稅,怎么做分錄呢。之前做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借工程施工,代應(yīng)付。就沒有計提個稅
老師,我公司收到政府的人才補(bǔ)貼,發(fā)給了員工,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 發(fā)工資的時候一起發(fā)給了員工,借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了,還未完成本年任務(wù),所以這筆人才補(bǔ)貼不應(yīng)發(fā)給此員工,所以本月的工資要扣回來,工資表上做了此員工的工資,但是沒有發(fā)放,相當(dāng)于本月工資扣回來了,扣回的工資要怎么入賬
老師 建筑行業(yè)應(yīng)為沒取得人工費(fèi)發(fā)票但有發(fā)放人員工資所以 分錄 : 借, 工程施工—人工費(fèi) 貸,銀行存款 沒發(fā)票所以 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 對么 ? 后來發(fā)現(xiàn)這部分金額全進(jìn)報表的在產(chǎn)品 需要怎么做呢
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
那我應(yīng)該轉(zhuǎn)去哪個科目呢 確定無法取得發(fā)票 也不能一直在里面掛賬在產(chǎn)品 是吧
確認(rèn)收入時,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本里
分錄是不是 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工—人工費(fèi)…(沒人工費(fèi)發(fā)票也是可以入成本的嗎)
是的,工資要稅前扣除,需要申報個人所得稅,社保,殘保金等
好的謝謝老師
客氣了,祝新年愉快!