你好,那之前的在紅沖的呢,分錄計(jì)提個(gè)稅
老師,人力資源公司,開(kāi)具差額發(fā)票,收入票如何做分錄,支付代發(fā)工資如何做分錄 看到發(fā)票的分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 支付工資:借:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 貸:銀行存款 對(duì)嘛
建筑支付勞務(wù)費(fèi)發(fā)票7760,發(fā)票也收到了。需要代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做分錄呢。之前做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借工程施工,代應(yīng)付。就沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅
建筑公司收到A公司開(kāi)具的*建筑服務(wù)*勞務(wù)工程款發(fā)票金額為20萬(wàn)元,做賬:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款-A公司 ,其中建筑公司代A公司發(fā)放到4名工人工費(fèi)總額8萬(wàn)元(建筑公司不申報(bào)個(gè)人所得稅),做賬:借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款 ,剩下12萬(wàn)元轉(zhuǎn)入A公司賬戶(hù),做賬:借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款 , 請(qǐng)問(wèn)以上有錯(cuò)誤嗎?
老師好,給勞務(wù)分包方代發(fā)工資,是不是不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,也不需要代繳個(gè)稅?分錄這樣做對(duì)嘛?借:工程施工-**項(xiàng)目-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-**公司 代發(fā)工資時(shí),沖應(yīng)付,把剩余的款用銀行存款走平,勞務(wù)分包方給我們開(kāi)發(fā)票?
老師,按這個(gè)工資表要按應(yīng)發(fā)工資做計(jì)提,實(shí)發(fā)工資發(fā)放,分錄借:制造費(fèi)用-工資 540575+26410=566985,貸:應(yīng)付工資 566985,發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資 566985,貸:銀行存款 533214 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保26410,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 6797,貸其他應(yīng)收款-借支104,貸,其他應(yīng)收款-水電290,貸其他應(yīng)收款-伙食168,這樣才能做平衡,但我看到別人做發(fā)放工資時(shí)就只做發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資,貸:銀行存款 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅,但這樣做的話(huà)應(yīng)付工資怎么能做平呢?
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我現(xiàn)在還在做還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),可以直接改。就是計(jì)提個(gè)稅怎么做;這里
借工程施工 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款, 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
那之前轉(zhuǎn)賬的時(shí)候沒(méi)有扣他的個(gè)稅,付的是全款?,F(xiàn)在這樣做分錄,銀行存款就不平了怎么辦
啊,沒(méi)得扣個(gè)稅,那 借工程施工 貸應(yīng)交稅費(fèi)? 個(gè)稅
這樣子嘛
嗯嗯呃呃呃,這樣子就行