同學(xué),你好 內(nèi)帳是可以的

請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師 請問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個回單附在5月的憑證后面?
老師,問您一個問題,對方把我們銀行開錯了,我們還能認(rèn)證嗎 老師,記賬聯(lián)上面有標(biāo)注此聯(lián)不作報銷、報稅憑證使用,那這張發(fā)票復(fù)印件蓋章之后,我們能認(rèn)證之后可以抵扣進(jìn)項嗎?入庫的金額是含稅的嗎?會影響我們以后銷售和商品入庫嗎?
老師,請問內(nèi)賬憑證裝訂打重復(fù)了日期,背面可以不可以打別的日期的請問,然后打印錯的那一面貼原始憑證上去剛好可以蓋住復(fù)印錯賬的地方
老師你好,我想問一件事。我把公司5年的賬都打印裝好了才發(fā)現(xiàn),公司名稱中的一個字寫錯了(銘寫成明),還沒打印的開始改了。那個錯別字有沒有影響,可不可以把每一個憑證上修改那個字,或者需要重新做嗎?
老師麻煩問一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費用加計扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計扣除風(fēng)險 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費用輔助帳及資料、這個稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購無形資產(chǎn)、1.2.2、購買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動? 還有是否涉及工時比例分?jǐn)偅浚ür比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報表我看不懂這兩個地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時抵扣了進(jìn)項稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報稅可以報未開票收入嗎,稅點應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫存賬?
中秋國慶公司聚餐是做什么費用
老師,在員工的工資里扣了工會會費,扣的這一部分工會會費申報個稅的時候是減掉呢還是加在一起申報個稅
未勾選的進(jìn)項發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場開票嗎,二手車市場開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費發(fā)票 財務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計管理費用