嗯,附在五月份憑證后面就行,因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)是發(fā)生在五月的,只是回單在11月打印出來的。
老師,我們平時(shí)營業(yè)收款是從POS收款進(jìn)公戶的,到賬時(shí)間一般是次日,這樣就存在月底31號(hào)的收入,次月1號(hào)才到賬。做賬的時(shí)候當(dāng)月確定收入要不要把31號(hào)的收入確定進(jìn)去,如果要確定進(jìn)去,該筆記賬憑證后面當(dāng)月收款的銀行電子回單金額對(duì)不上怎么辦。要把次月1號(hào)的回單放進(jìn)去做附件嗎。
老師 請問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時(shí)候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個(gè)回單附在5月的憑證后面?
老師,用網(wǎng)銀打印承兌背書回復(fù)的時(shí)候,搜索出來期間為8月1日到8月31日的一條承兌顯示如下,圖中8月沒有發(fā)生業(yè)務(wù),最后一行是9月1日發(fā)生的,然后我把搜索區(qū)間調(diào)整為09.01-09.30,這條9月1日的卻不顯示了,搞不懂這條9月1日發(fā)生的轉(zhuǎn)讓背書究竟做在哪個(gè)月的賬里面
請問一下老師,我是拍賣公司的,委托方委托我們拍賣東西,東西賣出去了,我們需要扣除傭金保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人所得稅等,然后把剩余拍款付給對(duì)方,上個(gè)月我已經(jīng)把錢付了,這個(gè)月才把傭金保險(xiǎn)費(fèi)做無票收入,做個(gè)稅分錄,我把成交確認(rèn)書和銀行回單付在11月的單上了,這個(gè)月做無票收入和個(gè)稅就沒有單可以附上了,請問我可以把11月上成交確認(rèn)書拿回來附在這個(gè)月的無票收入的單上,11月只有付款銀行回單行嗎,或者不拿回來,自己做一個(gè)總的明細(xì)表格附在12月做無票收入憑證
老師上午好!我公司小規(guī)模企業(yè),第一季度結(jié)束后,在4月份報(bào)稅期交了增值稅及附加稅費(fèi),第一個(gè)問題是,交稅費(fèi)的銀行回單如何做會(huì)計(jì)分錄,然后交稅是公戶扣費(fèi)在哪里能打印發(fā)票?需要把這個(gè)發(fā)票打印出來放到憑證后面嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師如果本年利潤是虧損 但是我做了所得稅應(yīng)納稅額調(diào)增后金額為正數(shù)了 是不是還是要交所得稅?
對(duì),如果納稅調(diào)整以后是營利的就需要繳納企業(yè)所得稅。
今年的小規(guī)模納稅人所得稅稅率是不是有所降低?
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅率就是5%;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅率就是10%