您好! 代開的發(fā)票作廢或沖紅后,多繳的稅款符合以下條件的,可以抵稅重開發(fā)票或者申請退稅: 一、如果當(dāng)季度代開的發(fā)票作廢或沖紅后有多繳稅款,在當(dāng)季度內(nèi)重新代開的藍字發(fā)票與作廢或沖紅的發(fā)票征收品目一致,且代開金額≤原作廢或沖紅的發(fā)票金額,可以抵稅重開。 二、如果抵減不完或者不符合上述抵稅重開的條件,多繳的稅款可以申請退稅。
老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票??蛻艚衲?月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢,重新開過。 我們根據(jù)客戶要求,7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應(yīng)該怎么做啊?
出口退稅發(fā)票已勾選確認(rèn)提交后發(fā)現(xiàn)開票信息開錯了,對方這個月重開了紅字發(fā)票過來,又開了一張正常進項發(fā)票,那這個月增值稅報表有顯示有進項稅轉(zhuǎn)出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請問這要怎么操作?
我們企業(yè)前幾個月來過一張專票,有錯別字,對方已抵扣,我們這個月又重新開了一張正確的專票,我們也收到對方企業(yè)開具的紅字專票信息表,我應(yīng)給怎么往下操作
請問個人代開發(fā)票,內(nèi)容錯誤但是稅費已扣,又重新開了一張正確的,我們應(yīng)該怎么操作把稅費退過來呢
老師, 我個人——自然人在電子稅務(wù)局上代開建筑服務(wù)開發(fā)票已經(jīng)交稅費款了,因為地址錯誤又重開又重新交一次稅費,請問之前沖紅的發(fā)票已經(jīng)交的稅費,是怎么申請退稅回到個人銀行???
如果資產(chǎn)負(fù)債表。和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,怎么找原因?
老師你好,現(xiàn)在就是我有個問題啊,就是我們公司的稅費偏低嗯,然后呢,就是未分配利潤過大之前呢,他們可能就是用別的方式把利潤就是取走了,現(xiàn)在就堆積在未分配利潤特別大,這兩項放到賬上會有風(fēng)險嗎?還有一個問題,就是我們之前的稅費是由甲方來給我們承擔(dān)的,現(xiàn)在甲方與我們的做一個清算,現(xiàn)在不承擔(dān)稅費了,后期不是稅負(fù)率比較低,股權(quán)轉(zhuǎn)讓也需要交個人所得稅,這兩個加起來按兩個點的稅費來來補償給公司,這個方式可以嗎?老師參考一下
老師,我買100頓鐵,正常損失0.9頓,請問開票怎么開?
請問老師那個現(xiàn)代服務(wù)我要開個服務(wù)費出來,但是他帶出來的是現(xiàn)在服務(wù)其他現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費,這樣可以嗎?
請問老師中小微企業(yè)的定義是哪一些?哪一些?可以納入到中小微企業(yè)?請問一下。
為什么23年的宣告分派現(xiàn)金股利要給24年投資者呢
電子稅務(wù)局中用票情況概覽“當(dāng)前可勾選增值稅金額”,顯示的總金額,和具體可勾選的每張發(fā)票總額加起來不一致是為什么呢?
出票后定期付款和見票后定期付款的票據(jù)有什么區(qū)別?分別是什么樣的?
報關(guān)單是人民幣,收款是美元,開出口發(fā)票按照哪個開,幣種按照哪個寫備注那里
老師,請教一下,我們公司最近出口一批貨,清關(guān)資料里,出口國報關(guān)單打錯了,其他清關(guān)資料上面的出口國都是正確的,想問一下,這個報關(guān)單可以用于申報出口退稅系統(tǒng)嗎?謝謝
1.電子稅務(wù)局——我要辦稅——一般退(抵)稅管理——誤收多繳退抵稅 2.納稅人通過前置監(jiān)控后,彈出《信息提示》,請認(rèn)真閱讀。閱讀后點擊“同意”進入表單填寫界面。 3.認(rèn)真復(fù)核填寫的退抵稅申請表無誤,申請退稅金額準(zhǔn)確,說明內(nèi)容完整屬實,否則將影響退稅辦理進度?!巴硕惿暾埨碛伞睓谥胁荒艹浞终f明相關(guān)情況的,可在附報資料中上傳相關(guān)材料。 4.提交成功的事項可以在“我要查詢”—“辦稅進度及結(jié)果信息查詢”中進行查詢受理狀態(tài)。
是個人用手機代開的電子的,現(xiàn)在自己又重新開了一份,個人怎么找電子稅局啊,年后辦理可以嗎
可以去稅局辦理嗎?河南的給新疆的客戶開的。事件發(fā)生地在新疆,應(yīng)該去哪里的稅局
您好,可以去稅務(wù)局辦理,您好,如果是河南的公司給新疆的開,可以去河南當(dāng)?shù)氐闹鞴芏悇?wù)局開就行