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我公司有進(jìn)出口權(quán),出口一批貨到韓國,有不良品需要運(yùn)回到國內(nèi),公司一直是走的一般貿(mào)易,沒有做手冊,因體積小,都是拼單,是給到第三方報(bào)關(guān)行申報(bào),這種進(jìn)口需要哪些資料,以及關(guān)稅怎么算?按進(jìn)口算,有老師回答下嗎
老師好,請問一下,我們國外有個(gè)客戶給我們寄一批物料到我們公司,這批貨物屬于客供料,那貨物進(jìn)來我們是不是需要報(bào)關(guān)進(jìn)口???如果報(bào)關(guān)進(jìn)口那增值稅跟關(guān)稅那些是我們出還是對方付???另外這批客供料到我們公司我們之間沒有采購訂單跟合同那些,這樣是不是需要補(bǔ)資料???麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
老師好!我公司為剛設(shè)立的一家外貿(mào)企業(yè),最近出口一批商品,都是內(nèi)燃機(jī)濾清器。在一家公司進(jìn)貨600個(gè),另外一家公司進(jìn)貨300個(gè),進(jìn)貨一共900個(gè),屬于同一種商品,其中報(bào)關(guān)出口800個(gè),快遞發(fā)國外100個(gè)。問1..報(bào)關(guān)出口800個(gè),進(jìn)貨明細(xì)表怎么填寫?因?yàn)閳?bào)關(guān)單數(shù)據(jù)只有一種商品。2.快遞國外的商品怎么退稅?請出口退稅業(yè)務(wù)熟練的老師回答,謝謝!
請問一下老師,我公司從國內(nèi)采購一批貨物是100萬,進(jìn)項(xiàng)稅是13萬,我們公司把這批貨出口到國外,出口報(bào)關(guān)單以CIF成交方式出口,報(bào)關(guān)單上貨物顯示的金額是200萬,運(yùn)費(fèi)顯示50萬,保費(fèi)顯示是10萬,請老師把我們公司從采購到出口的每一個(gè)分錄都寫出來可以嗎?請寫分錄后面帶數(shù)字的那種,謝謝了
老師請教一下,出口結(jié)關(guān)后我需要做什么?有的說先備案后申請退稅。備案指的是第一次申請電子口岸卡嗎?我們已經(jīng)有了這些,出口資質(zhì)也有,那報(bào)關(guān)單和放行單都有了,那后面該做的事情有哪些》有沒有時(shí)間限制和注意事項(xiàng)?謝謝
客戶把商品賣給我們,我們沒付錢,客戶想用這個(gè)錢再買我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報(bào)
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負(fù),企業(yè)稅稅負(fù)
老師好,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,有幾筆銷售領(lǐng)導(dǎo)說不讓開票,下個(gè)月再開,那我賬上面是不是也要把對應(yīng)的收入做到下個(gè)月???
董效彬老師接一下。。。 問題還沒問完。。。 半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫庫存商品的料成本 的比例 去 合計(jì)出來半成品的人工行嗎(拿當(dāng)月所有人工費(fèi)用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒有來報(bào)賬沖銷,請問賬上有余額責(zé)任會(huì)計(jì)的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會(huì)不不反咬會(huì)計(jì)沒有及時(shí)找他銷賬?
請問:A公司已經(jīng)付清款給供應(yīng)商但對方未開發(fā)票來,怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設(shè)備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費(fèi)怎么做賬?
建筑工程合同簽在4月,4月是小規(guī)模,5月升為一般納稅人,給乙方開票,施工,我收入成本確認(rèn)是在幾月,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪個(gè)月
勞務(wù)派遣公司必須給員工繳納5險(xiǎn)一金嗎?
您好,??如果報(bào)關(guān)單上的出口國信息打錯(cuò)了,而其他清關(guān)資料(比如發(fā)票、合同等)上的出口國都是正確的,那這份報(bào)關(guān)單原則上不建議直接用來申報(bào)出口退稅,因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)審核時(shí)會(huì)看所有單證信息是不是一致,如果發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單上的出口國和其他資料不一致,可能會(huì)認(rèn)為資料有問題,導(dǎo)致退稅審核不通過、延遲甚至被要求補(bǔ)正,所以最好先聯(lián)系海關(guān)或報(bào)關(guān)行把報(bào)關(guān)單上的出口國信息改過來,再用正確的報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅,這樣最穩(wěn)妥
這批貨已經(jīng)在8月24日到貨了,然后我們這里負(fù)責(zé)資料的人員也聯(lián)系了報(bào)關(guān)行,說因?yàn)槭瞧垂?,所以,沒有辦法更新報(bào)關(guān)單了,老師,那我這批貨就是說不能申報(bào)出口退稅了是嗎?
?您好,不是的,這批貨仍然可以申報(bào)出口退稅,只是因?yàn)閳?bào)關(guān)單上的出口國信息錯(cuò)了而且無法修改(比如因?yàn)槭瞧垂駥?dǎo)致報(bào)關(guān)行說改不了),你在申報(bào)退稅時(shí)可能會(huì)面臨稅務(wù)機(jī)關(guān)更嚴(yán)格的審核,甚至被要求提供額外的說明材料,但并不代表就完全不能退稅;你仍然可以正常收集全套單證(比如正確的發(fā)票、合同、裝箱單、提單等,只要這些資料里的出口國是對的),然后用現(xiàn)有的這份報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅,不過建議你在申報(bào)時(shí)附上一份情況說明,解釋清楚“報(bào)關(guān)單上的出口國信息錯(cuò)誤是由于拼柜原因無法修改,但其他資料(如發(fā)票、合同等)里的出口國信息都是正確的”,這樣能幫助稅務(wù)機(jī)關(guān)更好地理解情況,提高退稅通過的可能性。
老師,明白了,謝謝答復(fù),祝您生活愉快!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!