你得找你稅務(wù)局問下能給你把退稅勾選改抵扣勾選
我司外貿(mào)企業(yè),10月已經(jīng)勾選確認(rèn)退稅發(fā)票,11月退回供應(yīng)商重新開具,然后我方開了紅字,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么申報(bào)增值稅,我已經(jīng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—紅字那行,但是主表上會(huì)顯示我有退稅額,這正確嘛?
請(qǐng)問老師 9月份的出口退稅發(fā)票已經(jīng)勾選確認(rèn),但發(fā)現(xiàn)有一張開錯(cuò)了,這個(gè)月開了紅字發(fā)票,但那張勾選的票怎么處理啊
出口退稅發(fā)票已勾選確認(rèn)提交后發(fā)現(xiàn)開票信息開錯(cuò)了,對(duì)方這個(gè)月重開了紅字發(fā)票過來,又開了一張正常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月增值稅報(bào)表有顯示有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請(qǐng)問這要怎么操作?
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來用于退稅的,后來操作錯(cuò)了,勾選抵扣了,然后這個(gè)月又開了紅字信息表,對(duì)方給我們重開了一張發(fā)票,原來那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個(gè)月報(bào)增值稅去填的吧
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅科那說開的不對(duì),讓把發(fā)票退回從新開,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來退稅科又把錯(cuò)誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了,報(bào)稅的時(shí)候如何申報(bào)
請(qǐng)問老師去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表能不更正,可以直接在納稅調(diào)整表調(diào)增嗎?
老師,我單位是工程公司,開了發(fā)票文明措施費(fèi)出去,做賬時(shí)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,你好,我們公司稅務(wù)賬的原材料是等進(jìn)賬發(fā)票抵扣了才入賬的,有個(gè)新同事說采購(gòu)材料要交印花稅,那我是按一個(gè)月采購(gòu)金額來做印花稅吧,不可能按進(jìn)賬抵扣的來交吧
老師,9000元的手機(jī),是進(jìn)固定資產(chǎn)合適還是低值易耗品合適?
老師,新公司做外貿(mào)的剛成立郵寄口岸卡付的郵遞費(fèi)是不是掛財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)
老師,我們做賬錄憑證的時(shí)候,憑證上日期要以什么單據(jù)的日期來登記,像費(fèi)用報(bào)銷付現(xiàn)金的有費(fèi)用審批單,是按照審批單上的日期嗎
公司平整場(chǎng)地813700元,可以一次性入賬?檢測(cè)站房屋修建及裝修折舊折幾年?
老師,新員工試用期是幾個(gè)月
老師,如何預(yù)測(cè)每個(gè)月要賣出多少噸貨物才能不被虧損
老師,我做賬時(shí),公司承兌的社保是做的管理費(fèi)用--社保費(fèi),沒有通過應(yīng)付職工酬走,那我填A(yù)104000表時(shí),職工薪酬就=管理費(fèi)用--社保費(fèi)+應(yīng)付職工薪酬-工資,填這兩個(gè)金額之和了,是嗎
不能線上操作嗎
不可以 你現(xiàn)在已經(jīng)不能修改了