同學(xué),你好 嗯,可以的
本年利潤余額貸方負(fù)數(shù) 分錄 借 未分配利潤 10 貸 本年利潤-10 對嘛。?
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負(fù)數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負(fù)數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
我的利潤總額是負(fù)數(shù)1萬。我本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),就是借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:本年利潤 1萬,為什么我的利潤分配—未分配利潤期末數(shù)是貸方負(fù)數(shù)的
本年利潤是虧損的,,借本年利潤負(fù)數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)做這個。所有軟件都這么做嗎?借本年利潤-100貸未分配利潤一100
老師我們的賬上,本年利潤其初余額貸方是負(fù)數(shù),本期發(fā)生額是借方負(fù)數(shù),本年累計發(fā)生額借貸都是正數(shù),然后利潤分配和未分配利潤都是貸方負(fù)數(shù)那我們這個賬對嗎
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費(fèi)里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
還是借未分配利潤正數(shù) ,貸本年利潤正數(shù)?都一樣的吧
同學(xué),你好 都一樣的
為什么科目余額表是貸方負(fù)數(shù),它自己不在借方
同學(xué),你好 這是根據(jù)你之前做賬的情況,結(jié)轉(zhuǎn)出來的
結(jié)轉(zhuǎn)后,本年利潤無余額,就代表正確了?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的