您好同學,正確分錄是 借:本年利潤 借:利潤分配——未分配利潤
本年利潤余額貸方負數(shù) 分錄 借 未分配利潤 10 貸 本年利潤-10 對嘛。?
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
本年利潤年末是貸方負數(shù)-10, 年轉(zhuǎn)時是 借未分配利潤-10 貸本年利潤-10對嗎?
本年利潤是貸方負數(shù)余額,借本年利潤-負數(shù),貸未分配利潤-負數(shù)?
老師 本年利潤的期末余額是貸方負數(shù),未分配也是貸方負數(shù) 結轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配~未分配利潤 貸:本年利潤 分錄是這樣做嗎
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
虧損的狀態(tài) 借:本年利潤-10 貸未分配利潤-10 是嗎
虧損狀態(tài) 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
虧損狀態(tài)的話 比如本年利潤貸方余額為負10 分錄 借 未分配利潤10 貸 本年利潤負10 這樣做 對嘛
同學,建議您不要使用負數(shù),借貸雙方都用正數(shù),這樣比較直觀,也不容易出錯
借 未分配利潤 10 貸本年利潤 10 本年利潤的貸方累計 數(shù)會發(fā)生變化 影響營業(yè)總收入數(shù)據(jù)
本年利潤余額一般就是借方,表明公司盈利了,這都是正常邏輯。正常情況和營業(yè)總收入沒有什么影響