你好,季度報稅的時候,根據(jù)本年累計的收入,成本,利潤總額填寫。 季度報稅的時候,不需要做納稅調(diào)整處理?
如果不存在納稅調(diào)整事項和遞延所得稅,利潤表中的"所得稅費用" 項目金額可以直接根據(jù)"利潤總額" 項目金額乘以所得稅稅率計算得到。那以前年度虧損彌補呢?
所得稅計提到稅金及附加中應做會計調(diào)整調(diào)出來,相應增加利潤總額,不屬于納稅調(diào)整事項。 請問老師,所得稅費用放到稅金及附加稅審需要調(diào)增嗎?
21商品流通企業(yè)在計算應納稅所得額時要通過納稅調(diào)整項目進行調(diào)整,屬于納稅調(diào)整項目的是()A管理費用B財務費用C稅前會計利潤D稅收滯納金
由于企業(yè)所得稅應納稅所得額很可能與會計利潤總額不一致那么在計算應納稅所得額時,需要對哪些項目進行調(diào)整
老師,應納稅所得額是會計利潤總額加減調(diào)增調(diào)減項目后的金額對吧?
湖北省匯吉能源科技有限公司,老師麻煩您方便的話進去看一下,我是真沒找到發(fā)截圖的門
我沒看到可以發(fā)給您截圖的按鈕呀,奇怪
我在一家民間非營利組織的上班,2024年財務報表的收入是100萬但是增值稅申報表的填報收入是120萬,我應該怎樣做平?
一直不還我錢,說虧了,也沒錢交稅開發(fā)票,我就看到公司企查查網(wǎng)站顯示的欠稅金額,合計3.9萬
老師小規(guī)模1%的專票,怎么算扣出點的費用
端午節(jié)加班是幾倍工資來?謝謝
老師太感謝了,我一知半解的研究了半天,我的猜測或許對了,他用公司賬戶給我還過款,這算是虛增成本吧?
謝謝老師,還是不能直接再追問,我問另一個認識的人,他說他們開的3%勞務費發(fā)票
24年有一筆暫估20萬 是虛提的 匯算清繳前后處理方法分別是什么 賬務處理和稅分別怎么處理 ? 謝謝老師
老師,我3月份收到了一張費用-租金專票,我3月就認證抵扣了,5月份對方說是金額錯了,對方該此票紅沖了,我5月份的會計分錄要怎么做呢?然后5月報稅時的注意事項是什么呢?謝謝
好的,老師應納所得額是間接計算法好還是直接計算好好?一般用哪個?
應納稅所得額
你好,看個人習慣,沒有統(tǒng)一規(guī)定,我是用間接法
好的,應納稅所得額是計算基礎*0.25的含義。 應納所得稅額是乘以0.25后的數(shù)據(jù),也可以說是應納稅額吧?
你好,匯算清繳的時候,企業(yè)所得稅的? 應納稅額=應納稅所得額*所得稅稅率
沒有應納所得稅額這種說法嗎好繞啊
你好,有這個說法 ?應納所得稅額(這個是稅款金額的意思)=應納稅所得額*所得稅稅率 應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
哦哦,那就是 應納稅額 等于應納所得稅額的意思,
你好,本來就是這樣啊?
好的,謝謝您,就是這個應納稅所得額 和應納所得稅額有點繞一下,
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。