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老師我四月發(fā)票多開(kāi)了一張,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,寄回來(lái)給我了,我這邊在稅控盤(pán)里沖紅,然后還要操什么?4月報(bào)稅正常報(bào)嗎?5月再把沖紅的發(fā)票做上去嗎?到時(shí)候報(bào)5月份的稅款怎么申報(bào)
我方3月份開(kāi)了一張專票,4月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),抵扣了3月的銷項(xiàng)。4月又紅沖了3月的那張專票(對(duì)方?jīng)]抵扣,取消了這筆業(yè)務(wù)),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)就留底了,怎么寫(xiě)分錄?留底的是算5月份還是4月份的賬務(wù)?謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)一下5月份有張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證并入賬了,6月15號(hào)之前也申報(bào)了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開(kāi)的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對(duì)方紅沖了,那我們需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ,賬上怎么體現(xiàn)呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
老師對(duì)方5月份給我公司開(kāi)的發(fā)票但是因?yàn)闆](méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒(méi)有這張發(fā)票,對(duì)方把稅號(hào)打錯(cuò)了,我讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開(kāi)一張,這種情況對(duì)方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開(kāi)錯(cuò)的那張發(fā)票給對(duì)方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師,我們是一般納稅人購(gòu)買方,4月份進(jìn)項(xiàng)回票50萬(wàn)含稅,也已經(jīng)認(rèn)證抵扣申報(bào)了。5月份時(shí)銷售方說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,也做了跨月沖紅,請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)科目怎么做?
是另一個(gè)公司的車借給我公司臨時(shí)使用,開(kāi)了一張維修費(fèi)專用發(fā)票,需要一份簡(jiǎn)單點(diǎn)的零元租車協(xié)議
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票格式是PDF文檔是不是作為正確的報(bào)銷憑證,是不是一定要XML格式的,但是這個(gè)XML格式打開(kāi)是亂碼的,請(qǐng)問(wèn)正確的XML打開(kāi)格式應(yīng)該是用什么軟件,
小規(guī)模建筑服務(wù)公司,可不可以開(kāi)9%的增值稅發(fā)票,對(duì)方公司要求
我們是做建筑的,我們是掛別人公司做施工的,對(duì)方是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要求我們交管理費(fèi)2個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅按收入的2個(gè)點(diǎn)上交,而且進(jìn)項(xiàng)只能抵90%,那這樣增值稅實(shí)際上是交了幾個(gè)點(diǎn)呀
我想學(xué)建筑行業(yè)的賬務(wù)處理,請(qǐng)推薦下專業(yè)的老師
老師廠區(qū)圍墻長(zhǎng)165米,高2.2米,車間周圍圍一圈磚,周長(zhǎng)252米.圍的高度是1.2米,兩個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工用紅磚金額20780元,這我應(yīng)該怎么分配
老師你好,埃爾法小車,23年12月份買的,1020530.98元。殘值率是51026.55元,折舊646336.27元,老板現(xiàn)在要賣掉,讓我算需要交多少錢的稅,老師麻煩你幫我算一下,公式告訴我怎么算的
老師,早上好 能不能請(qǐng)教你幾個(gè)問(wèn)題 公司成本 電費(fèi) 工資 設(shè)備公攤怎么核算呢
不是單位的車,但是是自己的員工,開(kāi)了一張專票維修費(fèi),后面是不是需要附租車合同
請(qǐng)問(wèn) 買方為香港A公司,買方指定收貨人 為國(guó)內(nèi)B公司,產(chǎn)品出口到青島綜保區(qū) 實(shí)際收貨人為國(guó)內(nèi)B公司,提運(yùn)單的境外收貨人及地址是填寫(xiě)買方指定收貨人國(guó)內(nèi)B公司
您好,5 月會(huì)計(jì)分錄沖原分錄:借:管理費(fèi)用等(紅字)、貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款(紅字)。 收新票(如果有):按正確金額 借:管理費(fèi)用等、進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款。 5 月報(bào)稅注意:填 附列資料(二) 23b 欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,主表同步。核轉(zhuǎn)出金額與分錄一致,留紅票等資料備查。