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24年有一筆暫估20萬 是虛提的 匯算清繳前后處理方法分別是什么 賬務(wù)處理和稅分別怎么處理 ? 謝謝老師

2025-05-31 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-31 21:32

您好,意思是要調(diào)增處理,是吧

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如果說員工他自己會算的話,直接在APP里面選擇會算就可以了。如果說他要企業(yè)匯算的話,他進(jìn)入APP直接選擇讓企業(yè)幫忙會算就行了。
2021-09-18
借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他30欄填寫帳載金額。
2022-03-18
你好,現(xiàn)在是發(fā)票到嗎?借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,這個是調(diào)整的多暫估的紅沖的 納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目30欄,填寫帳載金額。
2022-03-21
您好,更正以前匯繳申報肯定是沒有稅務(wù)風(fēng)險的,我們是主動糾錯,如果有所得稅產(chǎn)生的話,會有滯納金的
2025-01-03
你好;? 等著匯算? 填寫表格來做處理調(diào)增 ; 現(xiàn)在正常做你的分錄即可? ?
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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