借預付賬款c負數(shù) 借預付賬款b

A公司支付給B公司服務費 A公司掛賬“其他應收款” B公司掛賬“其他應付款” 那么記賬分錄如何做呢?
老師你好,請問下,A公司代B公司支付貨款給C公司,B公司是A公司的供應商,分錄怎么做?借:應付賬款 -B貸:銀行存款
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應收應付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應付款-B.支付時借:其他應付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預收,請問老師我要怎么做更合理點
老師,我們公司一個月內(nèi)給不同公司支付貨款,例如,支付a公司1000,支付b公司2000,支付c公司3000,我的會計分錄可不可以做成:借:預付賬款- a公司1000,預付賬款-b公司2000,預付賬款-c公司3000,貸:銀行存款6000?
老師,A公司支付B公司預付款掛賬C公司,分錄應該怎么做
老師,公司是銷售苗木。會計分錄怎么做賬?謝謝
老師,您好,所得稅申報中已計入成本費用的職工薪酬包含福利費嗎?福利費在個稅中沒有申報
老師,我現(xiàn)在是中途建賬,對方給我的科目余額表上沒有應收賬款一個科目的公司,現(xiàn)在就要收到客戶轉(zhuǎn)來的錢,我現(xiàn)在要怎么樣平賬呢[苦澀]
老師好,想問一下,9月份出庫時因沒注意,庫存材料出現(xiàn)負數(shù)了。10月票據(jù)做賬入庫存材料時才發(fā)現(xiàn),不去更改行嗎
老師好,我想問一下申報企業(yè)所得況報表時的應付職工薪酬取哪個數(shù),我是當月計提各項費用,然后應付工資轉(zhuǎn)入其他應付款,應付職工薪酬當月數(shù)是0,所以我申報的時候應該按哪個數(shù)報?
個稅里報的是1-9月份工資,賬上實發(fā)是24年12-25年8月份工資,企稅實際支付工資填報到底用哪個數(shù)?
請問公司有員工已離職,在個稅系統(tǒng)要怎么報送
我們公司辭退了不到半年的員工,我們需要給他申報個稅嗎
老師,您好,本季度所得稅申報時,計入成本的薪酬是本季度的還是前三個季度總共的
老師們好!現(xiàn)在需要一個報表:近半年的月度財務報表,這個指的是哪個時間區(qū)間?現(xiàn)在十月份的近六個月還是說今年上半年的?
老師,借貸分錄應該怎樣寫?那A公司的銀行付款怎么辦
A公司付款的時候 借預付賬款c 貸銀行存款
借預付賬款c負數(shù) 借預付賬款b,這個分錄是要一起做嗎?掛賬c公司怎么體現(xiàn)
如果借預付賬款c負數(shù)不就把c的預付沖掉了嗎?
這個就是一起做賬了,上面的會計分錄不就是體現(xiàn)c公司了嗎
為什么借預付賬款c是負數(shù)呢?不可以在貸方嗎?
在貸方也可以,兩種方式都可以
我做的是其他應收款c貸方,預付賬款b借方,付款時 借:方其他應收款 貸:銀行存款 感覺有點不對,其他應收款余額是平的
是平的就沒啥問題了
我掛帳是其他應收款呀,是平的c公司不就是不差A公司的賬嗎?實際是差a公司的賬
你都做錯了,你怎么平賬的
我做的憑證就是你發(fā)的那樣
那就應該沒問題了
但是其他應收款是平的,應該有借方余額才對吧
其他應收做錯了,就不能有余額了
這是憑證,這樣做了分錄,但明細賬其他應收款借方?jīng)]有余額
你到底應該收哪個公司錢
這是明細賬截圖
你能不能把錯誤的幫我寫一下,然后再幫我寫一個正確的,應該是什么呢?我給你調(diào)整一下