你好,這個(gè)不管肯定是不行的。
電子普通發(fā)票購(gòu)買方稅號(hào)錯(cuò)了購(gòu)買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢我就是購(gòu)買方。購(gòu)買方已經(jīng)填信息了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了不管他可以嗎?不重開有影響嗎?我是購(gòu)買方,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有影響嗎?不重開會(huì)有影響嗎?可以不管嗎?
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公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,就是之前我也有個(gè)體查賬征收的,因?yàn)槔习宀唤o流水,我賬也做不了,一直就是隨便報(bào)報(bào),每個(gè)季度交個(gè)1000來塊錢,然后現(xiàn)在有個(gè)新增的查賬征收個(gè)體,我有流水所以要正常做起來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個(gè)問題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷項(xiàng)3697.96(其中有2600多是專票銷項(xiàng)稅,其他是普票),1000多的普票銷項(xiàng)額是不是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入那里,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,我去報(bào)稅的時(shí)候,沒有地方給我填這個(gè)1000多的營(yíng)業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個(gè)個(gè)稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來的
請(qǐng)問一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請(qǐng)問免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過的車輛 買進(jìn)時(shí)五萬賣出時(shí)一萬 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒有其他收入 報(bào)稅時(shí)怎么填?
意思是以前先計(jì)提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了。現(xiàn)在是退稅,那么直接沖計(jì)提的。老師,撒叫沖計(jì)提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖?
老師請(qǐng)問下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(bào)(我們主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)出售醬油),但是季度開票開出服務(wù)費(fèi)發(fā)票一張(我們?yōu)閷?duì)方服務(wù),收取的服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開出服務(wù)發(fā)票),申報(bào)時(shí)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、和無形資產(chǎn)里自動(dòng)出現(xiàn)開票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人在開票產(chǎn)生銷售時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會(huì)計(jì)分錄