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老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項目 貸:應(yīng)付賬款暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-項目,現(xiàn)在我沖暫估怎么沖

2023-10-16 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-16 20:15

你好,這個是當(dāng)年的嗎?借應(yīng)付賬款, 貸工程施工, 借工程施工, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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快賬用戶6811 追問 2023-10-16 20:16

是當(dāng)年的,

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齊紅老師 解答 2023-10-16 20:30

那就按照我上面來就行

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齊紅老師 解答 2023-10-16 20:30

那就按照我上面來就行

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齊紅老師 解答 2023-10-16 20:30

那就按照我上面來就行

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齊紅老師 解答 2023-10-16 20:30

那就按照我上面來就行

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快賬用戶6811 追問 2023-10-16 20:43

我是拿發(fā)票沖,或者工資,都是先沖銷再做是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-16 20:47

你好 順序無所謂 都行 只要在當(dāng)月就可以

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快賬用戶6811 追問 2023-10-16 21:05

不是當(dāng)月的,沖1季度2季度暫估

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齊紅老師 解答 2023-10-16 21:19

不是的,我的意思是你不是說拿發(fā)票沖或是工資先紅沖重新再做,你可以先做正確的發(fā)票的工資,或者是在紅暫估

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快賬用戶6811 追問 2023-10-16 21:28

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-16 21:39

不用客氣 工作愉快

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你好,這個是當(dāng)年的嗎?借應(yīng)付賬款, 貸工程施工, 借工程施工, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2023-10-16
你好,紅沖的原因是什么
2021-04-17
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆分錄也要沖
2022-01-25
你好,是的,就是你說的這樣
2025-01-05
差額直接計入主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整
2024-01-19
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