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老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢

2022-04-13 06:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-13 06:37

同學(xué),你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個正確的

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快賬用戶7914 追問 2022-04-13 06:41

老師,你好上年是沒有收到發(fā)票的,只是暫估入賬。今年才收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-04-13 06:42

理解你的意思,所以把去年的暫估紅沖了,相當(dāng)于你沒有做發(fā)票,然后再按發(fā)票重新做分錄就可以了

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快賬用戶7914 追問 2022-04-13 06:45

當(dāng)是這個分錄要咋個寫,才能把成本做到上一年呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-13 06:52

同學(xué),你好,你已經(jīng)做到上一年了,只是這個金額可能和發(fā)票不太相符而已,所以要紅沖去年的,做個新的。 借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù), 做正確的,借以前年度損益調(diào)正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù) 以前年度損益調(diào)整的余額,要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里,如在貸方余額,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶7914 追問 2022-04-13 06:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-13 07:17

同學(xué)你好不客氣的

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同學(xué),你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個正確的
2022-04-13
你好 ;? ? ? 收到 發(fā)票有差異金額嗎? ?
2021-10-19
對的是的,是這么做的。
2022-07-07
你好,如果主營業(yè)務(wù)成本暫估和發(fā)票的一樣的可以。
2025-02-07
同學(xué),你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本暫估,貸,工程施工-材料費(fèi),而不是沖暫估款。
2022-01-12
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