可以不一致的 后期匯算清繳再調(diào)整,多暫估了的調(diào)增 少暫估了的再調(diào)減
老師,本月暫估入庫(kù),下月沖回,暫估入庫(kù)的數(shù)量金額與發(fā)票是一致的,可以不沖回成本嗎
請(qǐng)問(wèn):2月商品入庫(kù)發(fā)票未到,借:庫(kù)存商品(暫估),貸:應(yīng)付賬款(暫估)。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫(kù)存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
暫估入庫(kù)的話,是不是暫估的金額一定要跟后期到的發(fā)票一致啊?
暫估跨年應(yīng)該怎么做賬?后面到的發(fā)票和之前暫估金額是一致的
老師,我不明白的是,比如說(shuō)三月份的暫估,四月到的發(fā)票跟付款金額為啥跟那個(gè)暫估不一致,是為啥呢?
賬戶變成待解懸賬戶,里面有點(diǎn)錢(qián)清零了,問(wèn)了工作人員,說(shuō)以后解開(kāi)了錢(qián)會(huì)還回來(lái)的,我現(xiàn)在需要做賬嗎
老師,銷(xiāo)售十個(gè)單品然后開(kāi)發(fā)票,因?yàn)橛锌偟?000折扣未按單品折扣,這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)呀
甲公司有ABCD自然人股東,現(xiàn)在乙公司想收購(gòu)D的股份,D占甲公司10%的股份,注冊(cè)資本全部實(shí)繳,實(shí)收資本70萬(wàn),資本公積14萬(wàn).未分配利潤(rùn)30萬(wàn).請(qǐng)問(wèn)一下收購(gòu)金額怎么算,然后自然人股東是不是需要繳納個(gè)稅?
老師好,B公司掛靠我公司結(jié)算,收到業(yè)主支付給B公司的工程款,請(qǐng)問(wèn)收到這筆工程款的會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
股份有限公司特別決議事項(xiàng),經(jīng)出席古董表決權(quán)2/3以上成立。具體怎么理解,是出息的股東人數(shù)需要2/3以上,還是只要求出席的股東中的2/3以上表決權(quán),還是還全體股東的2/3以上表決權(quán)成立
購(gòu)買(mǎi)的二手車(chē)如何計(jì)提折舊?折舊年限怎么算?發(fā)票上只有金額
計(jì)提多了怎么紅沖呀?
老師,我們公司買(mǎi)車(chē)。全款車(chē)162800元,我們首付了72800元,剩余的九萬(wàn)分期了,那六月份咋做帳?
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,不是當(dāng)月開(kāi)進(jìn)的分包款發(fā)票,而是之前月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但是沒(méi)有做分包扣除,這個(gè)現(xiàn)在能用來(lái)分包扣除嗎?
老師做憑證工資和個(gè)稅報(bào)的工資不一樣怎么辦呢?
好的,這樣,暫估入庫(kù)的摘要欄怎么寫(xiě)?
暫估某某是業(yè)務(wù) 或者發(fā)生xx業(yè)務(wù)
好的,現(xiàn)在的情況是:有個(gè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收了,但是還有一部分發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給業(yè)主,那后期給業(yè)主開(kāi)票的話,我們要求項(xiàng)目上提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣情況下是不是有在12月的憑證里面暫估材料入庫(kù)啊?
可以的,可以這么做的。
不這么做,還有什么辦法嗎?
不暫估 然后匯算清繳之前收到了發(fā)票,再用以前年度損益調(diào)整,直接做匯算的時(shí)候再調(diào)減