同學(xué),您好,成本可以不沖回
老師,本月暫估入庫,下月沖回,暫估入庫的數(shù)量金額與發(fā)票是一致的,可以不沖回成本嗎
老師好,8月商品入庫發(fā)票未到,已入庫,按暫估入賬,10月發(fā)票才回沖暫估,重新入賬,那么9月不做沖暫估及入賬,可以嗎?
在1月份時候,由于成本票沒有進來,就暫估購進,后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。在2月的時候,這個成本票回來,暫估的數(shù)量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購進嗎?需要沖成本嗎?
上個月暫估入庫和暫估成本金額不一樣可以嗎?這個月來票了我再沖
銷售庫存大于原始庫存 暫估入庫后 是不是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本 然后次月取得發(fā)票紅沖暫估 做一個正確的入庫 是這樣嗎老師 結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本要不要紅沖呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?