你好,因?yàn)槭菚汗溃赡苁遣粶?zhǔn)確的),不一致也就是非常正常的事情了
老師,我在5月暫估了一筆材料款,本月收到一張發(fā)票,打算沖回暫估的材料款,但是看5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我在算成本的時(shí)候領(lǐng)用的那批材料的金額與暫估的金額不一致,怎么辦
9月份我們暫估入賬是120萬,而且這120萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去。然后等到12月份來的發(fā)票是110萬,(反正來的發(fā)票金額跟暫估入賬的金額不相等)。正常來說我們?cè)?2月份沖紅120萬那筆,然后再按110萬的發(fā)票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實(shí)際入的110萬有差額,我們這個(gè)要差額要怎么處理?
老師,看我們公司會(huì)計(jì)做的憑證,為啥當(dāng)月暫估的庫(kù)存,到了次月月初就沖銷,要是這個(gè)月還沒到,還要再估一次,為啥不等到發(fā)票到了以后再?zèng)_銷呢 事月初就要紅沖了嘛? 為啥不等到發(fā)票來了以后
老師,我問下,是不是我四月份做賬可以吧三月份的暫估全部紅沖了,然后按正常的付款跟發(fā)票做賬就可以了?
老師,我不明白的是,比如說三月份的暫估,四月到的發(fā)票跟付款金額為啥跟那個(gè)暫估不一致,是為啥呢?
老師,個(gè)體戶24年匯算清繳后是虧損的,今年有盈利,可以彌補(bǔ)24年的虧損嗎
承包項(xiàng)目掛靠公司,稅費(fèi)是按實(shí)際發(fā)生的承擔(dān),增值稅是銷項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額。掛靠公司說承擔(dān)差額部分,被掛靠公司說要承擔(dān)銷項(xiàng)稅額,一直爭(zhēng)論不休,該怎么辦?
承包項(xiàng)目掛靠公司,稅費(fèi)是按實(shí)際發(fā)生的承擔(dān),增值稅是銷項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額
老師,上月銷售10000,本月需要紅沖,再重開12000,請(qǐng)問本月這兩筆分錄還涉及到其他分錄嗎?
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
水資源稅信息采集的有效期怎么修改
老師你好我想問下想自己成立代理記賬公司有啥條件要求?
老師,外貿(mào)企業(yè)的印花稅的計(jì)稅依據(jù)是不是銷項(xiàng)發(fā)票加進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加出口退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?也就是銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+銷項(xiàng)稅額+已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額+已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額+出口退稅的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額+出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣對(duì)嗎?就是按照發(fā)票的總金額
老師你好我這邊是個(gè)個(gè)體戶,二季度沒有收入,申報(bào)一直提示這個(gè)怎么做
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
暫估他不是根據(jù)入庫(kù)單暫估的嗎?
你好,是根據(jù)對(duì)方的送貨單(這個(gè)可能與最終發(fā)票的金額有差異)
對(duì)方的啥送貨單,就是這樣子的嗎?
你好,是的,就是這樣的單據(jù)?
問題是,是不是這個(gè)也要作為附件貼進(jìn)去
你好,暫估的時(shí)候,這個(gè)送貨單是需要作為暫估憑證附件的?
那為啥會(huì)在發(fā)票跟付款的后面附件了呢
你好,在發(fā)票跟付款的后面附件了,是附件了什么呢?
附件了我們的入庫(kù)單還有對(duì)方的送貨單啊
你好,因?yàn)闀汗廊霂?kù)的時(shí)候,會(huì)涉及對(duì)方的送貨單,也會(huì)涉及自己?jiǎn)挝坏娜霂?kù)單啊
你就把暫估入庫(kù)的這個(gè)流程給我說清楚就可以了,是不是意思就是說的是,會(huì)計(jì)拿到了入庫(kù)單或者對(duì)方的送貨單,然后就根據(jù)這個(gè)原始憑證上的金額暫估入庫(kù),對(duì)不對(duì)呢?等發(fā)票跟到了跟付款一致的時(shí)候,沖掉原來的,重新按發(fā)票跟付款一致的那個(gè)數(shù)做?對(duì)不對(duì)呢
你好 暫估入庫(kù)的時(shí)候,附件是對(duì)方的送貨單和自己?jiǎn)挝坏娜霂?kù)單。 取得發(fā)票的時(shí)候,把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的購(gòu)進(jìn)分錄?
問題是它暫估入庫(kù)的送貨單跟我們?nèi)霂?kù)的單據(jù)竟然附件在了四月份,實(shí)際日期是三月份的呀?為啥呢
你好,實(shí)際日期是三月份,那就應(yīng)當(dāng)在3月份做暫估入賬分錄才是啊?