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暫估跨年應(yīng)該怎么做賬?后面到的發(fā)票和之前暫估金額是一致的

2023-05-26 14:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 14:03

你好,比如借,庫存商品暫估貸,應(yīng)付賬款。 你后面收到發(fā)票的時候,做紅字分錄沖減之前暫估的。 然后再按發(fā)票上的金額重新做一次。

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你好,比如借,庫存商品暫估貸,應(yīng)付賬款。 你后面收到發(fā)票的時候,做紅字分錄沖減之前暫估的。 然后再按發(fā)票上的金額重新做一次。
2023-05-26
你好,先沖銷之前 暫估的分錄,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2022-05-29
你好1;? ? 暫估不一致; 紅沖暫估 ;按照實際發(fā)票來做賬? ;? ?
2023-05-12
借:以前年度損益調(diào)整-
貸:應(yīng)付賬款-
2024-11-13
如果是貨物的 借庫存商品貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 次年 借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 借庫存商品 進項 貸應(yīng)付帳款 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
2021-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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